×
超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

关闭
审计学原理与实务

审计学原理与实务

1星价 ¥16.0 (3.8折)
2星价¥15.5 定价¥42.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787517837343
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:26cm
  • 页数:226页
  • 出版时间:2020-02-01
  • 条形码:9787517837343 ; 978-7-5178-3734-3

内容简介

本书以*新的审计准则为指引, 主要阐述审计基本概念、理论和技能, 旨在帮助学生理解审计职业理念、掌握审计基本技能, 培养学生的审计判断、侦察的实战能力。

目录

**章 初识审计
**节 审计是什么
第二节 我们为什么需要审计
第三节 你想成为一名审计师吗
复习题

第二章 审计基本要求
**节 审计准则
第二节 职业道德
第三节 职业怀疑
第四节 职业判断
复习题

第三章 管理层认定与审计目标
**节 审计总体目标
第二节 管理层认定
第三节 具体审计目标
复习题

第四章 重要性与审计风险
**节 重要性
第二节 审计风险
复习题

第五章 审计证据、审计程序与审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计程序
第三节 审计工作底稿
复习题

第六章 审计计划
**节 初步业务活动
第二节 审计计划
复习题

第七章 风险评估
**节 了解被审计单位及其环境
第二节 了解内部控制
第三节 评估重大错报风险
复习题

第八章 风险应对
**节 总体应对措施和进一步审计程序
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
复习题

第九章 完成审计工作
**节 完成审计的常规工作
第二节 期后事项
第三节 出具审计报告
复习题

第十章 销售与收款循环审计
**节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的重大错报风险评估
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 销售与收款循环的实质性程序
复习题

第十一章 采购与付款循环审计
**节 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 采购与付款循环的重大错报风险
第三节 采购与付款循环的控制测试
第四节 采购与付款循环的实质性程序
复习题

第十二章 生产与存货循环审计
**节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
第二节 生产与存货循环的重大错报风险
第三节 生产与存货循环的控制测试
第四节 生产与存货循环的实质性程序
复习题

第十三章 货币资金审计
**节 货币资金循环的业务活动和相关内部控制
第二节 货币资金的重大错报风险
第三节 货币资金的控制测试
第四节 货币资金的实质性程序
复习题
展开全部

作者简介

  尉玉芬,浙江绍兴人,注册会计师、资产评估师。曾参与多个大型审计项目和资产评估项目;主讲审计、高级财务会计课程;参与编写《成本会计》一书,在核心期刊上发表多篇论文。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航