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图文详情
- ISBN:9787509205877
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:03
- 页数:290
- 出版时间:2009-09-01
- 条形码:9787509205877 ; 978-7-5092-0587-7
本书特色
《审计学》:新准则·新税制财会类规划教材。本教材提供授课教师课件及习题参考答案。
内容简介
简介 本教材充分借鉴国内外审计学经典教材的优点,准确把握财政部新颁布的《企业会计准则》和《中国注册会计师执业准则》的精神实质,结合现代审计理论和实践的新成果,由长期从事审计教学与研究的教师编写,努力打造精品教材。 本教材共14章,可分为3部分:**部分为**章至第四章,介绍审计的基本知识和相关准则;第二部分为第五章至第八章,介绍注册会计师审计的基本理论和基本方法;第三部分为第九章至第十四章,介绍注册会计师财务报表审计实务。
目录
**章 总论**节 中外审计的发展历史第二节 审计与市场经济第三节 审计的目标和范围第四节 审计与财务会计的关系第二章 审计的分类和方法**节 审计的分类第二节 审计方法第三章 注册会计师的职业道德和法律责任**节 注册会计师的职业道德第二节 注册会计师的法律责任第四章 注册会计师鉴证业务基本准则**节 中国注册会计师执业准则体系第二节 注册会计师鉴证业务基本准则第五章 审计证据和审计工作底稿**节 审计证据第二节 审计工作底稿第六章 审计抽样**节 审计抽样法的种类和意义第二节 属性抽样第三节 变量抽样第七章 审计计划和重要性**节 审计计划第二节 重要性第八章 内部控制与审计风险**节 内部控制第二节 审计风险第九章 货币资金审计**节 货币资金的内部控制及控制测试第二节 库存现金的实质性测试第三节 银行存款的实质性测试第四节 其他货币资金的实质性测试第十章 销售与收款循环审计**节 销售与收款循环內部控制及控制测试第二节 应收账款审计第三节 坏账准备的审计第四节 其他相关账户审计第十一章 购货与付款循环审计**节 购货与付款循环内部控制及控制测试第二节 应付账款审计第三节 应付票据和预付账款审计第四节 固定资产和累计折旧审计第五节 其他相关账户审计第十二章 筹资与投资循环审计**节 筹资与投资循环的內部控制及控制测试第二节 借款相关项目审计第三节 所有者权益相关项目审计第四节 投资相关项目审计第五节 其他相关项目审计第十三章 存货与仓储循环审计**节 存货与仓储循环的内部控制及控制测试第二节 存货审计第三节 应付职工薪酬审计第四节 营业成本审计第十四章 完成审计工作与审计报告**节 期初余额审计第二节 复核期后事项与或有事项第三节 审计报告
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节选
《审计学》充分借鉴国内外审计学经典教材的优点,准确把握财政部新颁布的《企业会计准则》和《中国注册会计师执业准则》的精神实质,结合现代审计理论和实践的新成果,由长期从事审计教学与研究的教师编写,努力打造精品教材。本教材共14章,可分为3部分:**部分为**章至第四章,介绍审计的基本知识和相关准则;第二部分为第五章至第八章,介绍注册会计师审计的基本理论和基本方法;第三部分为第九章至第十四章,介绍注册会计师财务报表审计实务。
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