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  • ISBN:9787522319810
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:10×14cm
  • 页数:311页
  • 出版时间:2023-02-01
  • 条形码:9787522319810 ; 978-7-5223-1981-0

内容简介

【预售】注册会计师2023教材 审计要点随身记 可搭东奥CPA 2023年注册会计师全国统一考试

目录

**章 审计概述第二章 审计计划第三章 审计证据第四章 审计抽样第五章 信息技术对审计的影响第六章 审计工作底稿第七章 风险评估第八章 风险应对第九章 销售与收款循环的审计第十章 采购与付款循环的审计第十一章 生产与存货循环的审计第十二章 货币资金的审计第十三章 对舞弊和法律法规的考虑第十四章 审计沟通第十五章 注册会计师利用他人的工作第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑第十七章 其他特殊项目的审计第十八章 完成审计工作第十九章 审计报告第二十章 企业内部控制审计第二十一章 会计师事务所业务质量管理第二十二章 职业道德基本原则和概念框架第二十三章 审计业务对独立性的要求
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