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- ISBN:9787308234702
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:184
- 出版时间:2023-05-01
- 条形码:9787308234702 ; 978-7-308-23470-2
本书特色
本书为教育部哲学社会科学重大课题攻关项目新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析和总结,提炼*佳实践,并对内部控制促进浙江上市公司高质量发展进行机制检验,进而助力企业行稳致远、保障浙江经济高质量发展,为提升浙江上市公司内部控制水平提供政策设计和政策支持方案。
内容简介
本书为教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究”(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析,本书内容包括以下几部分:内部控制研究背景与意义;内部控制评价研究现状;上市公司内部控制指数研究方法;浙江省内部控制整体评价与分析研究;浙江上市公司内部控制评价与分析研究;浙江上市公司内部控制与高质量发展研究;浙江上市公司高质量内部控制建设对策研究。
目录
**章 浙江上市公司发展与内部控制评价的重要意义
**节 “凤凰行动”与“十三五”期间浙江上市公司跨越式增长下的理性思考
第二节 内部控制与上市公司高质量发展
第三节 国内外内部控制的实践发展与资本市场监管
第四节 内部控制评价的重要意义
第二章 内部控制理论基础与研究现状
**节 内部控制与风险管理
第二节 我国内部控制制度历史演进
第三节 内部控制理论基础
第四节 内部控制研究进展
第三章 内部控制指数评价方法体系的构建
**节 内部控制评价指标体系
第二节 内部控制指数的权重系数确定
第三节 内部控制指数计算
第四节 内部控制指数验证
第四章 浙江上市公司内部控制指数评价与总体分析
**节 浙江上市公司内部控制建设整体情况
第二节 浙江省内各地市上市公司内控建设情况
第三节 浙江省内各行业上市公司内控建设情况
第四节 产权性质、可持续发展与内控建设
第五章 浙江上市公司内部控制*佳实践的评价与分析
**节 浙江高质量内部控制上市公司特征分析
第二节 浙江上市公司内部控制水平差异分析
第三节 浙江上市公司内部控制*佳实践案例分析
第六章 内部控制促进浙江上市公司高质量发展研究
**节 内部控制与重大风险防范
第二节 内部控制与企业持续健康发展
第七章 浙江上市公司内部控制对策研究
**节 创新引领时代发展,数字经济领跑内控转型
第二节 持续加强指数研究,充分指导内部控制实践
第三节 压实企业主体责任,推进内部控制体系建设
第四节 坚持完善监管环境,有的放矢引导内控发展
参考文献
附录
附录1:变量含义及计算方式
附录2:“十三五”期间浙江上市公彳内部控制指数报告
附录3:上市公司内部控制论坛暨指数发布会情况
附录4:媒体与社会关注情况
附录5:浙江上市公司*佳内控奖
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作者简介
陈俊,浙江大学管理学院教授,浙江大学审计处常务副处长,会计学博士,发表学术论文近30篇,主持省部级课题十余项。
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