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  • ISBN:9787565451355
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:26cm
  • 页数:493页
  • 出版时间:2024-02-01
  • 条形码:9787565451355 ; 978-7-5654-5135-5

内容简介

本书的主要特点是:1.体现了三位一体的审计框架。内容上包含了三类审计主体的审计人员目前*常用、*具有指导意义的审计法规与准则。既有审计专业性法律,又有相关行政法规和准则,尤其是全面收录了三类审计主体现行的审计准则,保留了审计法规与准则的原貌,有利于读者对三类审计主体的法规进行比较研究。 2.跟踪审计法规与准则的*新发展。审计法治化建设一直在进行,教材在保持相对稳定的基础上收录了*新的审计法规与准则。 3.对审计法规与准则从总体到三类审计主体进行了描述。一方面,对审计法规与准则进行了整体描述,包括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位;另一方面,对三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未来进行全景描述。

目录

1 绪论 1.1 审计法规概述 1.2 审计准则概述 2 审计法规与准则 2.1 审计法规与准则概述 2.2 审计法规与准则汇编 2.2.1 中华人民共和国审计法 2.2.2 中华人民共和国审计法实施条例 2.2.3 财政违法行为处罚 条例 2.2.4 关于加强审计工作的意见 2.2.5 关于完善审计制度若干重大问题的框架意见 2.2.6 党政主要领导干部和国有企 主要 员经济责任审计规定 2.2.7 领导干部自然资源资产离任审计规定(试行) 2.2.8 审计“四严禁”工作要求与审计“八不准”工作纪律 审计“四严禁”工作要求 审计“八不准”工作纪律 2.2.9 中华人民共和国 审计准则 3 内部审计法规与准则 3.1 内部审计法规与准则概述 3.2 内部审计法规与准则汇编 3.2.1 审计署关于内部审计工作的规定 3.2.2 中 部审计准则 101号——内部审计基本准则 201号——内部审计人员职业道德规范 第2101号内部审计具体准则——审计计划 第2102号内部审计具体准则——审计通知书 第2103号内部审计具体准则——审计证据 第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿 第2105号内部审计具体准则——结果沟通 第2106号内部审计具体准则——审计报告 第2107号内部审计具体准则——后续审计 第2108号内部审计具体准则——审计抽样 第2109号内部审计具体准则——分析程序 第2201号内部审计具体准则——内部控制审计 第2202号内部审计具体准则——绩效审计 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告 第2205号内部审计具体准则——经济责任审计 第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理 第2302号内部审计具体准则——与董事会或者 管理层的关系 第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调 第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务 第2305号内部审计具体准则——人际关系 第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制 第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量 第2308号内部审计具体准则——审计档案工作 第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理 4 注册会计师审计法规与准则 4.1 注册会计师审计法规与准则概述 4.2 注册会计师审计法规与准则汇编
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