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  • ISBN:9787115433558
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:180
  • 出版时间:2016-08-01
  • 条形码:9787115433558 ; 978-7-115-43355-8

本书特色

全书分为三篇18章,内容包括:绪论、审计主体、审计职业规范体系、审计过程与审计方法、审计目标与审计计划、 审计证据与审计工作底稿、 审计重要性与审计风险、内部控制、 风险评估和风险应对、 销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环的审计 、投资与筹资循环审计、人力资源与工薪循环审计、货币资金审计 、 完成审计工作、 审计报告 、内部控制审计。各章均包括学习指导、习题以及习题答案。

内容简介

全书分为三篇18章,内容包括:绪论、审计主体、审计职业规范体系、审计过程与审计方法、审计目标与审计计划、 审计证据与审计工作底稿、 审计重要性与审计风险、内部控制、 风险评估和风险应对、 销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环的审计 、投资与筹资循环审计、人力资源与工薪循环审计、货币资金审计 、 完成审计工作、 审计报告 、内部控制审计。各章均包括学习指导、习题以及习题答案。

目录

**篇 审计的基本理论与方法**章 绪论 2第二章 审计主体 8第三章 审计职业规范体系 17第四章 审计过程与审计方法 39第五章 审计目标与审计计划 47第六章 审计证据与审计工作底稿 59第七章 审计风险与审计重要性 67第八章 内部控制 79第九章 风险评估与风险应对 86第二篇 业务循环审计第十章 销售与收款循环的审计 100第十一章 采购与付款循环的审计 109第十二章 生产与存货循环的审计 117第十三章 投资与筹资循环的审计 129第十四章 人力资源与工薪循环的审计 135第十五章 货币资金审计 141第三篇 终结审计第十六章 完成审计工作 151第十七章 审计报告 159第四篇 内部控制审计第十八章 内部控制审计 170
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作者简介

阚京华,女,博士,教授,南京财经大学会计学院副院长,江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师,南京大学中国审计研究中心成员,中国会计学会财务成本分会理事会理事。

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