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审计学学习指导与习题集

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  • ISBN:9787040563542
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:176
  • 出版时间:2021-04-27
  • 条形码:9787040563542 ; 978-7-04-056354-2

内容简介

本书是江苏省“十三五”重点教材《审计学》的配套学习指导书。本书围绕**的注册会计师审计相关法律、法规和专业标准,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,系统介绍了审计职业、准则规范及相关业务,并重点分析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,每章包括学习指导、习题、案例。具体而言,本书共分为十二章,**章至第四章主要阐述了审计职业的特点、审计目标、审计要素、审计准则及职业道德规范、审计业务范围、审计程序和审计风险评估与应对等内容。第五章至第九章主要介绍了财务报表各业务循环的基本概念、控制测试和实质性程序。第十章主要针对期初余额审计、期后事项审计等特殊事项审计工作进行论述和说明。第十一章着重阐述了审计报告的定义、类型、审计意见的类型等内容。第十二章系统介绍了内部控制审计的相关内容,包括内部控制审计的概念和范围、内部控制审计流程和内部控制审计报告。本书可作为经管专业核心课程教材。

目录

**章 注册会计师审计概述 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第二章 审计准则及职业道德规范 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第三章 审计业务 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第四章 风险评估与应对 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第五章 销售与收款循环审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第六章 采购与付款循环审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第七章 生产与存货循环审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第八章 筹资与投资循环审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第九章 货币资金审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第十章 特殊事项审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第十一章 审计报告 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 第十二章 内部控制审计 **部分 学习指导 第二部分 习题与案例 参考答案 **章 注册会计师审计概述 第二章 审计准则及职业道德规范 第三章 审计业务 第四章 风险评估与应对 第五章 销售与收款循环审计 第六章 采购与付款循环审计 第七章 生产与存货循环审计 第八章 筹资与投资循环审计 第九章 货币资金审计 第十章 特殊事项审计 第十一章 审计报告 第十二章 内部控制审计
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