
包邮计算机审计(含盘)(会计与审计准则解读丛书)
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图文详情
- ISBN:9787309056297
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:暂无
- 页数:258
- 出版时间:2007-08-01
- 条形码:9787309056297 ; 978-7-309-05629-7
内容简介
本书共分为十章。**章是对计算机审计的一个概括性介绍,以期读者能对计算机审计有一个基本的了解;第二章论述了计算机会计信息系统内部控制的审计方法;第三章、第四章、第五章系统地论述了对会计信息系统的开发、应用程序、数据文件等方面的审计;第六章以用友公司的《用友审计作业系统——审易a460》审计软件为例,介绍了前述章节介绍的理论和方法的具体应用;考虑到excel在我国的广泛应用,第七章专门介绍了excel在审计工作中的使用方法;第八章是对计算机舞弊控制与审计方法和技术的讨论;第九章介绍了网络审计;信息技术的进一步发展和知识经济时代的到来,使审计工作面临新的机遇和挑战,*后一章对计算机审计的未来发展作了一些展望。 本书对广大审计工作者进行计算机信息系统审计,对计算机信息系统管理人员探讨加强计算机信息系统的控制,对计算机工作人员研究计算机在实际工作中的应用和控制,对审计、会计、管理、计算机等专业师生的教学与研究,必将有很高的参考价值。
目录
**章 计算机审计概论
**节 计算机审计的产生与发展
第二节 计算机审计的概念
第三节 计算机审计的方法与步骤
第四节 计算机会计信息系统对审计的影响
第二章 电算化会计信息系统内部控制的审计
**节 计算机会计信息系统的内部控制概述
第二节 计算机环境下的审计风险
第三节 计算机会计信息系统的一般控制
第四节 计算机会计信息系统的应用控制
第五节 计算机会计信息系统内部控制的审计
第六节 内部控制审计实例
第三章 会计信息系统开发审计
**节 系统开发审计的目标
第二节 系统开发审计的内容和方法
**节 计算机审计的产生与发展
第二节 计算机审计的概念
第三节 计算机审计的方法与步骤
第四节 计算机会计信息系统对审计的影响
第二章 电算化会计信息系统内部控制的审计
**节 计算机会计信息系统的内部控制概述
第二节 计算机环境下的审计风险
第三节 计算机会计信息系统的一般控制
第四节 计算机会计信息系统的应用控制
第五节 计算机会计信息系统内部控制的审计
第六节 内部控制审计实例
第三章 会计信息系统开发审计
**节 系统开发审计的目标
第二节 系统开发审计的内容和方法
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