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  • ISBN:9787811225310
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其它
  • 页数:168
  • 出版时间:2009-01-01
  • 条形码:9787811225310 ; 978-7-81122-531-0

本书特色

 本书的作者有30多年的公司审计经验,本书的主要特色就在
于提供了大量实用的案例,这些案例充分地阐释了各类舞弊的原
理,表明了该如何在公司业务中防范这些舞弊行为。
    本书是审计人员、公司监控者、CFO和业务经理的必选用
书,内容涉及:
    ·现今公司业务环境中*普遍且*具危害性的舞弊。
    ·公司舞弊的各个方面,包括管理层舞弊、公司管理方法、
高层法务问题、财务报告舞弊以及它们之间的内在联系。
    ·贪污,涉及在订合同、分包、租赁和外包过程中的贿赂。
    ·侵占,涉及供应商开票、现金截留和现金收款转移。
    ·为了组织利益的舞弊,包括洗钱、限价和国际区域的舞
弊。
 

作者简介

p> 约翰‘D-奥加拉(John D.O'Gara)是一家《财富》“二百五十强’’跨行
业公司审计部门已退休的高级主管。奥加拉在过去的几十年里为3家《财富》
“二百五十强”公司管理内部审计部门。在这以前,他在‘‘八大’’(在当时)
公共会计公司工作了6年,其工作内容涉及咨询服务和在比利时的布鲁塞尔、
科威特开展的为期两年的国际项目。他是1999--2000年国际内部审计师协会
(IIA)俄亥俄州分会的总裁和国际内部审计师协会2000年中央地区会议的主
席。他目前是国际内部审计师协会俄亥俄州分会理事会理事。
    奥加拉目前正在开发本书中所描述的管理层舞弊和贪污类型的在线版本,
这一在线版本以案例研究为基础,并具有互动的特点。此外,他还主持了以管
理层舞弊为主题的研讨会。他说,当他在公共会计公司任职时,一次舞弊调查
激起了

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