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公立医院审计理论与实务:江苏的实践与经验

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  • ISBN:9787576609202
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:153
  • 出版时间:2023-12-01
  • 条形码:9787576609202 ; 978-7-5766-0920-2

内容简介

公立医院的内部审计是江苏省内部审计工作的重要组成部分,而《公立医院审计理论与实务:江苏的实践与经验》是江苏省公立医院内部审计工作在理论和实务方面的一项重要成果。本书从公立医院概况,公立医院的理论基础,公立医院审计的法规、对象、过程,审后评价和整改等角度做了系统性的研究和总结,结合公立医院审计的业务特点和关注重点,梳理了对实践极具指导意义的风险点矩阵,涵盖了医疗设备采购、医用耗材、药品管理、维修改造工程、资产处置等具体专项审计工作,是江苏省在公立医院内部审计工作方面具有现实指导意义的经验总结,对江苏省公立医院内部审计工作的开展具有重要价值。

目录

**章 公立医院审计理论 **节 审计理论的基础 第二节 医院研究型审计 第三节 法规的效力分析 第二章 公立医院审计实务 **节 审前法规和对象研究 第二节 审中事项和过程研究 第三节 审后评估和整改研究 第三章 公立医院审计风险点矩阵 **节 医疗设备采购专项审计风险点矩阵 第二节 医用耗材专项审计风险点矩阵 第三节 药品管理专项审计风险点矩阵 第四节 维修改造工程专项审计风险点矩阵 第五节 资产处置专项审计风险点矩阵 第四章 公立医院审计战术 **节 审计能力建设 第二节 审计战术经验 第三节 审计优化提升 参考文献 后记
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作者简介

王林,汉族,1975年12月生,江苏句容人。中共党员,管理学博士,应用经济学博士后,研究员,硕士生导师。现任南京医科大学审计处处长、南京医科大学教育发展基金会监事、江苏省内部审计协会理事、江苏省法学会行政法学研究会理事和江苏省健康研究院研究员。曾任南京医科大学友谊整形外科医院董事和南京医科大学附属眼科医院理事。参与或主持国家级、省部级研究项目6项,在CSSIC或北大核心等期刊上发表论文30余篇。

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