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  • ISBN:7811054078
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:315页
  • 出版时间:2006-11-01
  • 条形码:9787811054071 ; 978-7-81105-407-1

内容简介

本书内容包括:审计概论,审计目标、风险与重要性,内部控制及其评审,审计方法,审计证据和审计工作底稿,收入循环审计,支出循环审计等。

目录

**章 审计概论
**节 审计的概念
第二节 审计分类
第三节 审计机构和人员
第四节 审计准则和质量控制
第五节 审计过程概述
第六节 注册会计师职业道德与法律责任
练习与思考
第二章 审计目标、风险与重要性
**节 审计目标
第二节 重要性
第三节 审计风险
第四节 审计计划
练习与思考
第三章 内部控制及其评审
**节 内部控制概述
第二节 内部控制的了解与描述
第三节 控制测试与控制风险的评价
练习与思考
第四章 审计方法
**节 审计的方法体系
第二节 审计检查方法
第三节 审计分析方法
第四节 审计实物证实方法
第五节 审计抽样的方法
第六节 计算机辅助审计方法
练习与思考
第五章 审计证据和审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计‘工作底稿
思考与练习
第六章 收入循环审计
**节 收入循环主要业务活动
第二节 收入循环内部控制及测试
第三节 收入循环实质性测试
练习与思考
第七章 支出循环审计
**节 支出循环主要业务活动
第二节 支出循环内部控制及测试
第三节 支出循环实质性测试
思考与练习
第八章 生产循环审计
**节 生产循环主要业务活动
第二节 生产循环内部控制及测试
第三节 生产循环实质性测试
思考与练习
第九章 筹资与投资循环审计
**节 筹资与投资循环主要业务活动
第二节 筹资与投资循环内部控制及测试
第三节 筹资与投资循环实质性测试
思考与练习
第十章 货币资金业务审计
第十一章 审计终结和审计报告
第十二章 其他鉴证业务
参考文献
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