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- ISBN:9787565501715
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:254
- 出版时间:2011-01-01
- 条形码:9787565501715 ; 978-7-5655-0171-5
内容简介
本书依据《中华人民共和围注册会计师法》及当前公布实施的48个审计准则,运用*新的风险基础审计方法和相关知识,结合审计业务的工作流程编写而成。本书以年报审计和验资业务为内容,将年报审计划分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、内部控制测试、报表项目审计、重要交易事项审计、审计调整与复核、出具审计报告八个项目,构成**部分;将承接验资业务划为项目九,构成第二部分。每一项目内容又分为三个方面,即工作任务、相关知识和操作指南,以任务驱动,层层深入。本书内容环节设计符合教学相长的教学规律,体现了内容实践理论一体化、工作任务过程化、教学做一体化等理念。
本书可作为高职高专财务会计和审计专业教材,也可作为中小型会计师事务所、在职会计人员、审计人员进行业务培训的学习参考书。
目录
**部分年报审计
项目一承接审计业务
1.1承接审计业务·工作任务
1.2承接审计业务·相关知识
1.2.1审计监督体系
1.2.2注册会计师审计的性质、业务范围
1.2.3注册会计师财务报表审计目标
1.2.4注册会计师的法律责任
1.2.5 中国注册会计师职业道德守则
1.2.6中国注册会计师执业准则体系
1.2.7审计证据
1.3承接审计业务·操作指南
1.3.1 开展承接业务初步活动
1.3.2签订审计业务约定书
项目二计划审计工作
项目一承接审计业务
1.1承接审计业务·工作任务
1.2承接审计业务·相关知识
1.2.1审计监督体系
1.2.2注册会计师审计的性质、业务范围
1.2.3注册会计师财务报表审计目标
1.2.4注册会计师的法律责任
1.2.5 中国注册会计师职业道德守则
1.2.6中国注册会计师执业准则体系
1.2.7审计证据
1.3承接审计业务·操作指南
1.3.1 开展承接业务初步活动
1.3.2签订审计业务约定书
项目二计划审计工作
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节选
《审计业务操作》,本书以年报审计和验资业务为内容,将年报审计划分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、内部控制测试、报表项目审计、重要交易事项审计、审计调整与复核、出具审计报告八个项目,构成**部分;将承接验资业务划为项目九,构成第二部分。每一项目内容又分为三个方面,即工作任务、相关知识和操作指南,以任务驱动,层层深入。
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