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审计业务 从入门到精通

审计业务 从入门到精通

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图文详情
  • ISBN:9787111336792
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:284
  • 出版时间:2011-04-01
  • 条形码:9787111336792 ; 978-7-111-33679-2

本书特色

  浅显的理论讲解   +真实的公司背景   +典型的审计内容分析=专业的内部审计师

内容简介

  本书按“先理论后实务”、“先整体框架,后详细内容”的顺序,开篇简洁而系统地介绍了内部审计的基本理论,然后以企业内各部门的作业流程为起点,围绕各个部门作业过程中涉及的关键性管理控制点,全面而又突出地介绍了内部审计人员如何对企业的各个部门开展审计工作。在介绍审计工作的具体执行方法时,列举了大量的典型实例,对内部审计工作中需要执行的审计内容、可以采用的审计方法、可能运用的审计技巧和如何获取各种审计证据进行了通俗、直观和可以在实际工作中“直接复制”的介绍。   作为一本理论和实践相结合的通俗读物,本书也可以作为公司高级管理人员剖析自己企业内部控制状态的镜子,或作为企业内部审计人员培训的教材。

目录

前言
第1章 审计入门
 1.1 审计的产生
 1.1.1 审计产生的前提
 1.1.2 审计的产生
 1.2 审计的概念
 1.2.1 审计概念中的关系人
 1.2.2 审计的本质
 1.3 审计的特点
 1.3.1 审计的独立性
 1.3.2 审计的权威性
 1.3.3 审计的公正性
 1.4 审计的对象和职能
 1.4.1 审计的?象
 1.4.2 审计的职能
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作者简介

  宋娟    经济学学士,会计师中级职称,注册会计师,有6年工作经验,精通企业会计制度和国家财政、税收法律知识及上市公司法律法规,熟练掌握企业财务分析,并能依据所提供财务数据作出系统的财务分析和财务评估。曾担任复盛集团公司稽核室审计高级专员,总负责大陆区4个厂的内部审计工作,涉及机械、电子、运动器材等行业。编写畅销书《财务报表分析从入门精通》。

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