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  • ISBN:9787301259719
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:282
  • 出版时间:2015-06-01
  • 条形码:9787301259719 ; 978-7-301-25971-9

本书特色

本书依据相关法律法规,运用风险基础审计的理论和方法,结合审计的理论和方法,结合审计业务的工作流程编写而成,介绍了财务报表审计业务和验资业务。财务报表审计业务分为承接审计业务、计划审计工作、审计抽样技术、了解内部控制、循环业务审计、特殊项目审计、审计整理复核与沟通、出具审计报告8个项目。验资业务设计为1个项目。

内容简介

本书可用作高职高专财务会计和审计专业的教材,也可用作中小型会计师事务所、在职会计人员、审计人员进行业务培训的学习参考书。

目录

**部分 财务报表审计
项目一 承接审计业务
项目二 计划审计工作
项目三 审计抽样技术
项目四 了解内部控制
项目五 主要业务循环审计
项目六 特殊项目审计
项目七 审计复核与沟通
项目八 出具审计报告
第二部分 验资业务
项目九 承接验资业务
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作者简介

涂申清,财政学(含税收学)教授,注册会计师,黄冈职业技术学院商学院会计系副主任,税务专业负责人,主要研究方向为财务会计、审计和税务,主持完成了湖北省教育科学“十二五”规划专项资助重点课题《基于工作过程设计的审计业务操作课题改革与思考》

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