×
超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

关闭
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787302483885
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:354
  • 出版时间:2017-11-01
  • 条形码:9787302483885 ; 978-7-302-48388-5

本书特色

本教材是对高职院校传统《审计》教材改革的一种尝试,立足审计岗位典型工作任务,以注册会计师审计为主导,在遵循审计基本业务流程的前提下,采用项目化教材开发理念,结合实训任务与案例,循序渐进地展开讲解,加深学生对基本概念和理论的理解,促进知识转化为能力。 本教材共有13个项目,包括审计岗位认知、了解审计人员的职业道德与执业准则、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、进行风险评估与风险应对、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、认识独立性、出具审计报告。

内容简介

本教材是对高职院校传统《审计》教材改革的一种尝试,立足审计岗位典型工作任务,以注册会计师审计为主导,辅以助理审计典型工作任务,在遵循审计基本业务流程的前提下,采用项目化教材开发理念,结合实训任务与案例,循序渐进地展开讲解,加深学生对基本概念和理论的理解,促进知识转化为能力。本教材共13个项目,包括审计岗位认知、了解审计人员的职业道德与执业准则、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、进行风险评估与风险应对、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、货币资金审计、认识独立性、出具审计报告。

目录

项目1审计岗位认知1 任务11认识审计岗位1 任务12认知审计目标7 任务13认知审计测试流程11 项目2了解审计人员的职业道德与执业准则13 任务21认识我国审计组织13 任务22了解我国审计人员的职业道德15 任务23认识中国注册会计师执业准则21 任务24了解中国内部审计执业准则40 项目3审计证据与审计工作底稿44 任务31认知审计证据44 任务32认知审计程序48 任务33认知审计工作底稿54 项目4计划审计工作64 任务41初步业务活动64 任务42编制总体审计策略和具体审计计划68 任务43认知审计重要性74 任务44认知审计风险77 项目5进行风险评估与风险应对81 任务51认识风险评估81 任务52了解被审计单位的内部控制96 任务53识别与评估重大错报风险113 任务54进行风险应对——进一步审计程序120 项目6审计抽样137 任务61认知审计抽样的基本原理和步骤137 任务62审计抽样在控制测试中的应用148 任务63审计抽样在细节测试中的运用153 项目7销售与收款循环审计157 任务71销售与收款循环的特点157 任务72销售与收款循环的内部控制和控制测试165 任务73销售与收款循环的实质性程序177 项目8采购与付款循环审计208 任务81采购与付款循环的特点208 任务82采购与付款循环的内部控制和控制测试211 任务83采购与付款循环的实质性程序220 项目9生产与存货循环审计236 任务91生产与存货循环的特点236 任务92生产与存货循环的内部控制和控制测试238 任务93生产与存货循环的实质性程序242 项目10筹资与投资循环审计259 任务101筹资与投资循环的特点259 任务102筹资与投资循环的内部控制和控制测试260 任务103筹资与投资循环的实质性程序267 项目11货币资金审计310 任务111货币资金的特点310 任务112货币资金的内部控制和控制测试311 任务113货币资金的实质性程序315 项目12认识独立性323 任务121理解独立性的基本要求323 任务122了解经济利益324 任务123识别影响独立性的常见情形328 项目13出具审计报告336 任务131完成审计工作336 任务132认知审计报告345 任务133编制审计报告348 参考文献355
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航