CPA审计必背.基础39题
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- ISBN:9787564233525
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:248
- 出版时间:2019-09-01
- 条形码:9787564233525 ; 978-7-5642-3352-5
本书特色
《CPA审计必背·基础39题》涵盖了历年审计常考和必考的知识点,并且在题目的设计上针对性地总结了记忆和答题的基本规律。强调对审计原理的精准理解,对审计考点的准确把握。
内容简介
《CPA审计必背·基础39题》涵盖了历年审计常考和必考的知识点,并且在题目的设计上针对性地总结了记忆和答题的基本规律。强调对审计原理的精准理解,对审计考点的准确把握。
目录
前言 可以背的题,有效地背题
第01题 审计概述
第02题 确定重要性水平
第03题 审计证据
第04题 函证决策和函证程序
第05题 函证的控制
第06题 分析程序
第07题 统计抽样
第08题 非统计抽样
第09题 审计工作底稿(一)
第10题 审计工作底稿(二)
第11题 审计工作底稿(三)
第12题 了解被审计单位的内部控制
第13题 控制测试
第14题 销售交易内部控制
第15题 销售与收款循环的控制缺陷
第16题 测试控制运行有效性
第17题 控制测试的恰当性
第18题 风险评估
第19题 应收账款函证
第20题 存货盘点和监盘
第21题 对特殊类型存货的监盘
第22题 存货计价测试、抽盘和监盘结束时的程序
第23题 舞弊风险迹象及应对措施
第24题 集团财务报表审计(一)
第25题 集团财务报表审计(二)
第26题 审计意见类型
第27题 确定非无保留意见的类型
第28题 关键审计事项的沟通要求
第29题 比较信息和其他信息
第30题 基础循环中的控制测试
第31题 特殊环节的控制测试
第32题 内部控制审计的基本理论
第33题 内部控制审计报告
第34题 会计师事务所业务质量控制(一)
第35题 会计师事务所业务质量控制(二)
第36题 职业道德基本原则(一)
第37题 职业道德基本原则(二)
第38题 审计业务对独立性的要求(一)
第39题 审计业务对独立性的要求(二)
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作者简介
张向红,会计学硕士,会计师,长期从事财经证书培训行业,是金程教育的一位人气老师,致力于为大家消除工作和学习的矛盾领域。
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