- ISBN:9787309148534
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:26cm
- 页数:355页
- 出版时间:2020-04-01
- 条形码:9787309148534 ; 978-7-309-14853-4
内容简介
本书是普通高等教育“十五”“十一五”国家级规划教材。同时,本学科也是高等院校会计专业必修的一门课程。本书编写思路是:在阐明基本理论和基础知识的基础上,重点阐明会计制度的内容和操作过程;以控制论、信息论系统论为指导勾画出会计制度的整体框架。 第六版(2020)仍然保留了前几版特色,是根据财政部会同证监会、审计署、银保监会制定的《企业内部控制基本规范》《政府会计准则》《政府会计制度》修订的,反应了2017年以后的企业会计制度、会计准则、内部控制制度的*新要求和政府会计准则与制度的*新特色。 全书从内部控制系统整体加购出发,仍以内部牵制作为会计制度设计的支点,更注重提升本教材体系的完整性、前后章节的协调性以及讲授和学习的方便性。 为帮助师生更好地理解和掌握会计制度设计的精髓,本版同事还对配套出版的《会计制度设计学习指导》进行了修订和补充。
目录
作者简介
李凤鸣,安徽桐城人,教授,中国注册会计师。先后执教于安徽财经大学、中山大学、南京审计大学。1993年被国务院授予有突出贡献专家称号,享受政府特殊津贴。1994年调至南京审计学院后,执教“审计学原理”“内部控制学”等课程,历任审计系系主任、教务处处长、教学科研副院长、调研员、内部控制设计研究院院长等职,同时兼任中国内部审计协会常务理事、学术委员会副主任、中国电力内部审计协会顾问,以及多家公司独立董事。1996年获江苏省“红杉树”园丁银奖,1999年被评为江苏省优秀学科带头人,2003年获江苏省高等院校名师称号。 先后出版教材14部,其中《审计学原理》《基础审计学》《会计制度设计》为全国统编教材。其编写的教材被众多高校采用,在国内产生了广泛的影响。所编写教材频频获奖,《审计学》先后获得省级社科科研成果一等奖和高等财经院校优秀教材三等奖,《审计学原理》先后成为审计署统编重点教材、教育部重点建设教材等,并于2002年获得教育部国家级优秀教材二等奖。 主持及参与了审计、会计、内部控制等10项科研课题,撰写学术论文80余篇。专著12部,总著述近千万字。在内部控制系统研究方面,填补国内空白,被誉为“中国内部控制**人”。在审计基本理论与方法研究及经济责任审计研究方面处于国内领先,研究成果在国内得到广泛应用。
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