高级审计理论与实务书评
高级审计事务,一直是理论届的薄弱点,鲜有专著涉及。还好,中图网淘到本书,正好作为理论联系实际的读物,仔细阅读后,必将受益匪浅。突然发现,这是最后一本,不知道书评是否有助于他人。供参考。
- ISBN:9787301318393
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:26cm
- 页数:413页
- 出版时间:2021-01-01
- 条形码:9787301318393 ; 978-7-301-31839-3
本书特色
本书通过历史视角、准则视角、现实视角和理论视角,传递了审计的逻辑、哲理和艺术,构建了审计理论与审计准则、财务报表审计与资本市场信息监管、内部控制与舞弊审计、国家审计与内部审计、其他审计专题五大模块,其中蕴含的不仅仅是知识,更有思维方式、技能方法和做事技巧。
内容简介
本书全面系统地分析和阐述了审计理论和实务的变革、现代审计在社会经济生活中的作用、内部控制及其内部控制评价、政府审计、企业内部审计等诸多方面, 为学生提升审计理念、拓宽职业视野开辟了新的空间。
目录
**章 市场经济、“互联网+”与审计
第二章 风险导向审计理论及应用
第三章 审计报告准则及其具体运用
模块二 财务报表审计与资本市场信息监管
第四章 集团财务报表审计
第五章 资本市场审计关注与审计监管
第六章 IPO审计理论与实践
模块三 内部控制与舞弊审计
第七章 内部控制评价与审计
第八章 舞弊审计理论与实践
模块四 国家审计与内部审计
第九章 国家审计的理论与实践
第十章 内部审计的理论与实践
模块五 其他审计专题
第十一章 经济责任审计理论与实践
第十二章 信息治理与审计信息化
参考文献
作者简介
李晓慧,中央财经大学会计学院,教授、博士生导师,首批资深注册会计师(非执业会员),会计领军人才;兼任全国工商管理硕士教育指导委员会全国“百篇优秀管理案例的函审专家”、中国会计学会审计监督委员会会委员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员等。研究领域包括现代审计理论与实务、内部控制与内部审计、政府会计与绩效审计、资本市场信息披露及其相关案例研究等。
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