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  • ISBN:9787542972569
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:213
  • 出版时间:2023-09-01
  • 条形码:9787542972569 ; 978-7-5429-7256-9

本书特色

1.编写逻辑:以我国《企业内部控制配套指引》为主要编写逻辑。
2.思政育人特色:结合知识点,深度挖掘思政元素并自然融入,是目前市场上内部控制同类教材空白。
3.习题考评特色:定位高职教材育人方向,结合1 X职业技能等级证书考核标准,编制适量课后练习

内容简介

本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;*后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外,本书加入了课程思政元素,配有适当习题,并以我国《企业内部控制配套指引》为主要编写逻辑。

目录

**部分 企业内部控制理论篇 项目一 内部控制的发展历程 任务一 国外企业内部控制的演进历程 任务二 我国企业内部控制的建设历程 任务三 我国企业内部控制规范的框架体系 项目二 内部控制的基本理论 任务一 内部控制的概述 任务二 内部控制的目标 任务三 内部控制的原则 任务四 内部控制的要素 第二部分 企业内部控制实务篇 项目三 企业内部控制环境 任务一 组织架构 任务二 发展战略 任务三 人力资源 任务四 社会责任 任务五 企业文化 项目四 企业业务活动的内部控制 任务一 企业资金活动内部控制 任务二 企业采购业务内部控制 任务三 企业资产管理内部控制 任务四 企业销售业务内部控制 任务五 企业财务报告内部控制 任务六 企业研究与开发内部控制 任务七 企业工程项目内部控制 任务八 企业担保业务内部控制 任务九 企业业务外包内部控制 第三部分 企业内部控制评价篇 项目五 企业内部控制评价 任务一 内部控制评价概述 任务二 内部控制缺陷的认定 任务三 内部控制评价工作底稿与报告 项目六 企业内部控制审计 任务一 内部控制审计概述 任务二 内部控制审计程序 任务三 内部控制审计报告 参考文献
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作者简介

2021年度校级“金课”,项目主要成员;校级“课堂革命”典型案例,项目负责人;主教内部控制与风险管理、管理会计、会计英语、成本核算与管理,参编《Excel在财务管理中的应用》编《成本核算与分析》

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