- ISBN:9787542970848
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:321
- 出版时间:2024-04-01
- 条形码:9787542970848 ; 978-7-5429-7084-8
本书特色
1、本书在章后附有练习题及参考答案,以供读者自测。 2、本书在编写过程中参考了许多*新中外资料和文件,也参考了一些学术论文的观点,内容和体系较新。 3、能够理论联系实际,有案例讨论。 4、有课件和线上课程的资源。 5、适用面比较广,供研究生教育和会计本科教育使用,也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。
内容简介
编写《内部控制与风险管理理论与实务》的主要目的在于服务财经类大学的Mpacc研究生教育和会计本科教育,其也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。本书**篇是企业(公司)内部控制基础篇,包括**章企业(公司)内部控制发展简介,第二章企业(公司)内部控制概念。本书第二篇是企业(公司)内部控制应用篇,包括第三章企业(公司)内部环境,第四章企业(公司)风险评估,第五章企业(公司)控制活动,第六章企业(公司)信息与沟通。第三篇是企业(公司)内部控制监督篇,包括第七章 企业(公司)内部监督。第四篇是企业(公司)内部控制自我设计篇,包括第八章 企业(公司)内部控制设计。第五篇是企业(公司)内部控制实务篇,包括第九章企业(公司)资产业务内部控制,第十章企业(公司)的购销及投筹资业务内部控制,第十一章企业(公司)的其他业务内部控制。第六篇是企业(公司)内部控制评价篇,包括第十二章企业(公司)内部控制自我评价,第十三章企业(公司)的内部控制审计,第十四章互联网与企业(公司)风险管理新发展,第十五章行政事业单位内部控制与风险管理。
目录
作者简介
王如燕,女,博士,教授,中国注册会计师,现任海对外经贸大学会计学院审计系主任,硕士生导师,上海政府决策咨询专家库成员。主要从事政府审计、CPA审计、企业内部控制与风险管理的教学、讲座与研究工作。 陈丽英,女,博士,副教授,中国注册会计师,现任海对外经贸大学会计学院审计系党支部书记,硕士生导师,主要从事会计学、CPA审计、企业内部控制与风险管理的教学、讲座与研究工作。
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