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包邮财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
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- ISBN:9787122459152
- 装帧:平装
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:332
- 出版时间:2024-10-01
- 条形码:9787122459152 ; 978-7-122-45915-2
本书特色
本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识点,尽可能地满足读者希望快速掌握出纳业务知识的需求。 1.本书内容丰富、文字精炼。2.大量实际案例,颇具参考价值。3.图表为主,文字为辅,一目了然。
内容简介
《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计知识进行了系统解读,并辅以案例参考。 本书旨在为读者提供一个全面、深入的内部审计知识体系,让读者能够清晰地理解内部审计的基本原理、方法和实践应用;并通过丰富的案例,帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。
目录
作者简介
王雁飞,现任北京化工大学会计专业硕士生(MPAcc)导师,海南大学会计专业硕士生(MPAcc)导师,北大纵横管理咨询合伙人,乾宁斋集团财务、审计、投资负责人等职。曾就职于宅急送、北京建工集团、华南城集团、宝能集团等大型、特大型企业集团审计负责人,亚太鹏盛税务师事务所、鹏盛会计师事务所合伙人,对内、外部审计业务有较深的研究。王新星,山西大学会计学专业(CPA方向)毕业,就职于北京字节跳动科技有限公司总部财务部(商务结算专家)。曾任职大华会计师事务所国际事业三部(项目经理)多年,美团总部财务部(财务运营)多年,对于财务管理、税务管理、审计事务都有较深的研究,擅长企业财务管理、内部审计和社会审计工作。
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