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利益相关者视角的企业内部控制体系研究

利益相关者视角的企业内部控制体系研究

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图文详情
  • ISBN:9787509578216
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:128开
  • 页数:369
  • 出版时间:2017-11-01
  • 条形码:9787509578216 ; 978-7-5095-7821-6

本书特色

随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对国内外内部控制、风险管理、公司治理和企业文化*研究成果分析梳理的基础上,从利益相关者视角,融合企业集体选择理论,结合控制权资本形态划分的企业分类,分别探讨了以物质资本为控制权资本的企业、以人力资本为控制权资本的企业和以社会资本为控制权资本的企业的内部控制体系的构建,并进一步探讨了两种或多种形态资本共同控制企业的内部控制体系设计。
希望本书能为进一步推动企业内部控制的理论研究和实践发展起到抛砖引玉的作用。

内容简介

随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对靠前外内部控制、风险管理、公司治理和企业文化近期新研究成果分析梳理的基础上,从利益相关者视角,融合企业集体选择理论,结合控制权资本形态划分的企业分类,分别探讨了以物质资本为控制权资本的企业、以人力资本为控制权资本的企业和以社会资本为控制权资本的企业的内部控制体系的构建,并进一步探讨了两种或多种形态资本共同控制企业的内部控制体系设计。

作者简介

赵爽,女,汉族,1980年出生,山东省淄博人。中国海洋大学管理学博士,中国混合所有制与资本管理研究院兼职研究员。现任无锡职业技术学院副教授,兼任财经学院办公室主任、江苏省职业教育会计研究会理事。主要从事利益相关者理论与企业内部控制理论的结合研究等。获得全国多媒体课件大赛二等奖、江苏省微课教学比赛一等奖等;指导学生获得江苏省高等职业院校会计技能大赛一等奖、第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛优秀团队三等奖等。公开发表学术论文十多篇,申获江苏省教育厅课题2项。

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