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上市公司内部控制实务

上市公司内部控制实务

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图文详情
  • ISBN:9787121113413
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:195
  • 出版时间:2010-07-01
  • 条形码:9787121113413 ; 978-7-121-11341-3

内容简介

2008年6月28日,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》, 并规定自2011年起在境内外同时上市的公司实施,2012年起在主板上市公司实施。本书在充分解读《企业内部控制基本规范》的基础上,提出一套内部控制体系构建的程序、方法论与模式,详细介绍了上市公司内部控制的体系构建、维护、自我评价与审计,特别是根据上市公司业务特点,对关联交易、并购和信息披露事项进行风险分析,并提出控制建议。

目录

第1章 内部控制概述
1.1 内部控制发展历程
1.2 上市公司内部控制实施必要性
第2章 上市公司内部控制体系构建
2.1 内部控制体系构建组织保障
2.2 内部控制体系构建计划
2.3 内部控制现状评估
2.4 内部控制体系构建
2.5 内部控制维护
第3章 内部控制评价
3.1 内部控制评价组织
3.2 内部控制评价范围和内容
3.3 内部控制评价程序和方法
3.4 内部控制评价报告
第4章 内部控制审计
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作者简介

赵立新,中国证监会上市公司监管部副主任,博士,中山大学管理学院兼职教授,英国加地大学商学院中国会计金融与商业研究中心国际研究员,深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师。主持并完成财务部“关联交易内部控制”等多项课题。无后在报刊杂志上发表文章55篇,出版译著一部。

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