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内部审计(本科教材)

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图文详情
  • ISBN:9787509576236
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:282
  • 出版时间:2017-08-01
  • 条形码:9787509576236 ; 978-7-5095-7623-6

内容简介

  《内部审计/高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材》精选了近几年来内部审计师考试、高级会计师考试等国内重大考试中涉及内部审计的试题,并根据教材的篇章结构安排进行分门别类,将试题放在每章末尾,供读者同步学习使用,相信会大大提高学习效果。  《内部审计/高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材》有理论探讨,也有案例解读和经验总结,既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生使用,也适合作为企业内部培训的教材。

目录

第1章 内部审计概述
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
1.1 内部审计历史
1.2 内部审计定义
1.3 内部审计准则
本章小结
重要概念
本章练习

第2章 内部审计机构与内部审计人员
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
2.1 内部审计机构的设置与选择
2.2 内部审计机构的职责与权限
2.3 内部审计人员
本章小结
重要概念
本章练习

第3章 内部审计程序、技术和报告
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
3.1 内部审计程序框架
3.2 内部审计程序的具体内容
3.3 内部审计技术及应用
3.4 内部审计报告
本章小结
重要概念
本章练习

第4章 内部审计管理
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
4.1 内部审计部门管理
4.2 内部审计项目管理
4.3 内部审计质量评价与改进
4.4 内部审计风险及防范
4.5 内部审计制度建设
本章小结
重要概念
本章练习

第5章 经营活动审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
5.1 经营活动审计概述
5.2 供应业务经济效益审计
5.3 生产业务经济效益审计
5.4 成本经济效益审计
5.5 质量经济效益审计
5.6 销售业务经济效益审计
本章小结
重要概念
本章练习

第6章 内部控制审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
6.1 内部控制概述
6.2 内部控制审计概述
6.3 内部控制审计的内容
6.4 内部控制审计的组织方式和程序
6.5 内部控制审计的方法
本章小结
重要概念
本章练习

第7章 舞弊审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
7.1 舞弊概述
7.2 舞弊审计的理论基础和责任划分
7.3 舞弊审计的程序
7.4 计算机舞弊的控制与审计
本章小结
重要概念
本章练习

第8章 建设项目内部审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
8.1 建设项目内部审计概述
8.2 建设项目内部审计的内容
8.3 建设项目内部审计的方法
本章小结
重要概念
本章练习

第9章 绩效审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
9.1 绩效审计概述
9.2 绩效审计的内容
9.3 绩效审计的方法
9.4 绩效审计的评价标准
9.5 绩效审计报告
本章小结
重要概念
本章练习

第10章 经济责任审计
内容提要
重点难点
学习目标
知识框架
10.1 经济责任审计概述
10.2 任期经济责任审计的内容和程序
10.3 企业内部经济责任审计
本章小结
重要概念
本章练习
参考文献
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