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内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)

内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)

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图文详情
  • ISBN:9787522012001
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:424
  • 出版时间:2021-07-01
  • 条形码:9787522012001 ; 978-7-5220-1200-1

本书特色

在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。以国际标准和方法论融合我国企业建立内部控制制度的规范性、流程管理、操作风险管理、信息系统操作风险控制、ICI信息系统控制评估、内部控制规范性应用实务指南案例,构建基于公司层面、业务层面、信息科技层面全覆盖的内部控制体系,强化企业内部控制管理人才培训,为企业稳健运营保驾护航,防范和化解营运风险,提高经济效益。 本书可以作为金融机构、大中型企业(公司)董事、监事、内部控制、审计监督、风险管理、项目经理、财务会计、审计评估、咨询业务等各部门业务骨干学习的培训教材和参考用书;也可作为相关专业在校学生的参考教材;本书也是国际内部控制协会(ICI)中国总部推荐的国际内部控制师(CICS)的辅助培训教材。基于本书注重理论联系实际,突出重点,将内控标准(内控措施)、方法论与我国内部控制应用指引(18项)实例相结合构建内控体系,所学实操课程被许多学员誉为“内控宝典”。

内容简介

本书采用靠前上的高新通用技术标准、方法论,融合我国《企业内部控制基本规范》,以金融机构为实例,由浅入深地阐述企业内部控制体系建设过程,概念新颖、内容丰富、实用性强,被誉为“内控宝典”。本书也是靠前内部控制协会(ICI)中国总部推荐的靠前内部控制师(CICS)的辅助培训教材。

目录


**章 《萨班斯法案》及ICI方法论1

**节 《萨班斯法案》内部控制的核心内容1

第二节 《萨班斯法案》内部控制五要素9

第三节 ICI内部控制体系建设方法论22


第二章 《巴塞尔新资本协议》内部控制六要素40

**节 内部控制机制的13项原则41

第二节 内部控制过程的六要素46


第三章 构建银行系统操作风险管理体系54

**节 银行系统信息化建设发展规划54

第二节 银行系统信息化代码标准57

第三节 银行系统业务流程管理58

第四节 银行系统营运业务操作风险管理体系63


第四章 企业内部控制制度的规范性71

**节 内部控制失败的典型案例分析72

第二节 企业内部控制制度的规范性75

第三节 企业内部控制制度设计87

第四节 内部控制过程的评价方法90


第五章 企业流程管理104

**节 企业流程管理的重要性104

第二节 银行系统组织架构模式120

第三节 银行系统业务流程再造127

第四节 银行系统贷款业务流程设计133


第六章 企业操作风险管理信息系统140

**节 信息系统建设的数据代码标准化140

第二节 银行系统操作风险管理系统架构147

第三节 银行系统风险管理预警指标体系154

第四节 银行系统经营风险度分析方法161


第七章 信息系统风险控制167

**节 信息系统风险控制167

第二节 信息系统应用控制175

第三节 信息系统一般控制182


第八章 ICI信息系统控制评估194

**节 ICI信息系统控制目标195

第二节 信息系统控制目标风险暴露198

第三节 信息系统控制活动的交易处理211


第九章 内部控制规范性应用实务指南234

**节 公司层面内部控制应用实务指南234

第二节 业务层面内部控制应用实务指南259

第三节 信息科技层面内部控制应用实务指南345


附录392

附录一 财政部??证监会??审计署??银监会??保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知392

附录二 内部控制评价核心指标与参考标准401

附录三 国资委关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知406


参考文献410


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作者简介

邱胜利,广东饶平人,毕业于北京理工大学,南开大学在职研究生,中国科学院研究生院 EMBA;曾在英国、澳大利亚、美国学习审计;高级工程师、高级国际内部控制师。曾任空军某部雷达站长、空军某研究所工程师;国家审计署计算中心副处长、中国投资银行稽核部副总经理、国家开发银行稽核局风险管理处长;财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。获全军“科学技术进步二等奖”2次;中国人民银行“科技发展二等奖”1次;著作有《会计电算化与计算机审计实务》《新会计核算与计算机审计实务》《计算机审计》《网上审计》《内部控制与操作风险管理——操作实务指南》《企业内部控制规范性操作实务》《朱德与饶平苏区》《茂芝会议论文集》等;发表论文三十余篇。 邱健庭,中经安信息科技(北京)有限公司总经理。毕业于广州中山大学电子信息科学与技术专业,北京航空航天大学计算机硕士研究生,计算机工程师,高级国际内部控制师,中国职协内部控制师项目办公室主任,内控网合伙人及营运总监;在美国考察学习国际内控协会(ICI )内部控制业务;参与研发内部控制评价信息系统软件;参加编译《国际内部控制协会(ICI)内部控制管理技能》教材;在《中国会计报》内控专栏发表多篇文章。

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