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内部审计业务知识

内部审计业务知识

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图文详情
  • ISBN:9787522312484
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:26cm
  • 页数:257页
  • 出版时间:2022-04-01
  • 条形码:9787522312484 ; 978-7-5223-1248-4

内容简介

国际注册内部审计师 (CIA) 考试是由国际内部审计师协会 (IIA) 发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写, 并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材, 旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识, 从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验, 将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中。本书为内部审计基础, 包括强制性指南、内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务三个部分。

目录

第1章 业务敏锐度 1.1 组织目标、行为和绩效 1.1.1 战略规划 1.1.2 化和竞争 1.1.3 产业环境 1.1.4 常见绩效指标 1.1.5 组织行为和绩效管理技术 1.1.6 管理层领导技能的效果 1.1.7 领导理论 1.1.8 指导和辅导 1.1.9 冲突管理技术 1.1.10 谈判技巧 1.2 组织结构和业务流程 1.2.1 组织结构的类型 1.2.2 不同组织结构的风险和控制 1.2.3 一般业务流程的风险和控制 1.2.4 营销定价 1.2.5 渠道管理 1.2.6 项目管理 1.2.7 质量管理 1.2.8 合同形式和要素 1.3 数据分析 1.3.1 数据分析的应用价值 1.3.2 数据分析过程 1.3.3 数据分析方法 1.3.4 预测分析技术 1.4 典型模拟试题 1.5 典型模拟试题参考答案及解题思路 第2章 信息安全 2.1 信息安全管理 2.1.1 物理安全控制 2.1.2 逻辑访问控制 2.1.3 用户身份验证 2.1.4 变 管理控制 2.1.5 运营维护控制 2.2 信息安全措施 2.2.1 信息安全基础 2.2.2 安全攻击类别 2.2.3 信息安全防治 2.3 信息安全政策 2.3.1 ISO27000系列标准 2.3.2 三线模型 2.3.3 NIST网络安全框架 2.4 数据隐私法 2.4.1 隐私 2.4.2 隐私法律和法规 2.4.3 隐私审计 2.5 新兴技术实践 2.5.1 自带设备办公 2.5.2 智能设备
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作者简介

中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。

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