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图文详情
- ISBN:9787509205044
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:大32开
- 页数:274
- 出版时间:2009-04-01
- 条形码:9787509205044 ; 978-7-5092-0504-4
本书特色
《企业内部控制探索》是中国市场出版社出版的企业管理研究丛书。
内容简介
本书是关于研究“企业内部控制”的专著,书中具体包括了:企业内部控制措施、企业内部控制概论、企业财务内部控制实务、企业综合内部控制实务、企业业务内部控制实务、企业资产内部控制实务等内容。 本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
目录
前言
**章 企业内部控制概论
**节 企业内部控制的发展
第二节 企业内部控制与企业风险管理
第三节 内部控制的性质、目标与责任
第四节 企业内部控制要素
第五节 内部控制的建立原则与组织实施
第二章 企业内部控制措施
**节 职务分工控制
第二节 授权批准控制
第三节 业务执行控制
第四节 文件记录控制
第五节 稽核检查控制
第三章 企业资产内部控制实务
**节 资金内部控制
第二节 存货内部控制
第三节 固定资产内部控制
第四节 无形资产内部控制
第四章 企业业务内部控制实务
**节 采购业务内部控制
第二节 生产业务内部控制
第三节 销售业务内部控制
第四节 工程项目内部控制
第五章 企业财务内部控制实务
**节 企业投资内部控制
第二节 企业筹资内部控制
第三节 企业担保内部控制
第四节 衍生工具内部控制
第五节 财务报告内部控制
第六章 企业综合内部控制实务
**节 信息系统一般控制
第二节 人力资源控制
第三节 合同协议控制
第四节 内部审计控制
第五节 内部控制评价
参考文献
**章 企业内部控制概论
**节 企业内部控制的发展
第二节 企业内部控制与企业风险管理
第三节 内部控制的性质、目标与责任
第四节 企业内部控制要素
第五节 内部控制的建立原则与组织实施
第二章 企业内部控制措施
**节 职务分工控制
第二节 授权批准控制
第三节 业务执行控制
第四节 文件记录控制
第五节 稽核检查控制
第三章 企业资产内部控制实务
**节 资金内部控制
第二节 存货内部控制
第三节 固定资产内部控制
第四节 无形资产内部控制
第四章 企业业务内部控制实务
**节 采购业务内部控制
第二节 生产业务内部控制
第三节 销售业务内部控制
第四节 工程项目内部控制
第五章 企业财务内部控制实务
**节 企业投资内部控制
第二节 企业筹资内部控制
第三节 企业担保内部控制
第四节 衍生工具内部控制
第五节 财务报告内部控制
第六章 企业综合内部控制实务
**节 信息系统一般控制
第二节 人力资源控制
第三节 合同协议控制
第四节 内部审计控制
第五节 内部控制评价
参考文献
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节选
《企业内部控制探索》是关于研究“企业内部控制”的专著,书中具体包括了:企业内部控制措施、企业内部控制概论、企业财务内部控制实务、企业综合内部控制实务、企业业务内部控制实务、企业资产内部控制实务等内容。《企业内部控制探索》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。
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