×
企业内部控制

包邮企业内部控制

1星价 ¥12.5 (4.3折)
2星价¥12.2 定价¥29.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787565404955
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:279
  • 出版时间:2011-08-01
  • 条形码:9787565404955 ; 978-7-5654-0495-5

本书特色

     李荣梅、姚树中、屈影编著的《企业内部控制》共分十四章,**章至第三章阐述了内部控制概论、我国内部控制发展的现状、内部控制与风险管理;第四章至第十二章分别阐述了企业货币资金业务、筹资业务、采购业务、资产管理业务、生产管理业务、销售业务、投资业务、担保业务和工程项目业务内部控制的运用;第十三章和第十四章分别论述了企业内部控制自我评价和内部控制审计的内容。同时每章*后一节附有案例与思考,以内部控制视角分析一些著名的案例和事件,具有很强的实践指导作用。本书既适合会计学、财务管理专业与非会计学、财务管理专业的本科生使用,也适合mba、mpa等使用,又可以作为企业开展内部控制的培训教材。

目录


**章 内部控制概论   学习目标   **节 内部控制概念的演变   第二节 内部控制发展的原因   第三节 内部控制的作用与局限性   第四节 内部控制建立的原则   第五节 案例与思考   本章小结 第二章 我国内部控制发展的现状   学习目标   **节 我国内部控制的相关法律法规   第二节 我国内部控制的框架   第三节 我国内部控制的信息披露   第四节 案例与思考   本章小结 第三章 内部控制与风险管理   学习目标   **节 风险管理概述   第二节 coso企业风险管理框架的主要内容   第三节 企业全面风险管理的基本流程   第四节 内部控制与风险管理的关系   第五节 案例与思考   本章小结 第四章 货币资金业务内部控制   学习目标   **节 货币资金业务概述   第二节 货币资金业务的风险   第三节 货币资金业务内部控制环节   第四节 案例与思考   本章小结 第五章 筹资业务内部控制   学习目标   **节 筹资业务概述   第二节 筹资业务的风险   第三节 筹资业务内部控制环节   第四节 案例与思考   本
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航