×
信托业内部控制与管理

包邮信托业内部控制与管理

1星价 ¥15.8 (4.1折)
2星价¥15.8 定价¥39.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787504979872
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:314
  • 出版时间:2015-07-01
  • 条形码:9787504979872 ; 978-7-5049-7987-2

本书特色

《信托业内部控制与管理》在考量我国银行业和保险业内部控制体系建设的实践经验和借鉴金融机构内部控制理论研究的基础上,阐述我国信托业内部控制体系的构建,包括风险的识别、关键控制活动、潜在问题和应对措施。

内容简介

本书分八章介绍了内部控制与管理。**章内部控制概述;第二章信托行业内控概述;第三章内部控制与自我评估体系;第四章资金信托业务内部控制与管理;第五章事务管理类信托业务内部控制与管理;第六章固有业务内部控制与管理;第七章支持保障体系内部控制与管理;第八章内部审计在内部控制中的地位。

目录

**章内部控制概述  一、内部控制的发展历程  二、内部控制的要素  三、内部控制与公司治理第二章信托行业内控概述 **节信托行业介绍  一、信托的历史起源  二、中国信托业的发展历程  三、中国现代信托行业概况 第二节信托行业面临的风险 第三节信托行业监管要求  一、信托行业监管现状  二、信托行业监管趋势 第四节信托行业内部控制概述  一、信托公司内部控制现状  二、信托公司内部控制特点  三、信托公司内部控制发展方向第三章内部控制与自我评估体系 **节内部控制体系介绍  一、建立卓有成效的内部控制环境  二、打造以内部控制理念为核心的制度体系  三、建立和完善内部控制评价监督机制 第二节内部控制自我评估体系介绍  一、内部控制自我评估体系的构建  二、内部控制自我评估体系的关键要素第四章资金信托业务内部控制与管理 **节资金信托业务的内部控制与管理  一、资金信托业务概览  二、资金信托业务流程风险与内部控制 第二节集合信托业务的内部控制与管理  一、集合信托业务概览  二、集合信托业务流程风险与内部控制 第三节单一被动信托业务的内部控制与管理  一、单一被动信托业务概览  二、单一被动信托业务流程风险与内部控制 第四节融资类信托业务的内部控制与管理  一、融资类信托业务概览  二、融资类信托业务流程风险与内部控制 第五节证券投资类信托业务的内部控制与管理  一、证券投资类信托业务概览  二、证券投资类信托业务流程风险与内部控制第五章事务管理类信托业务内部控制与管理  一、事务管理类信托业务概览  二、事务管理类信托业务风险与内部控制第六章固有业务内部控制与管理  一、固有业务概览  二、固有资金标准化投资业务流程风险与内部控制  三、固有资金非标准化投资业务流程风险与内部控制第七章支持保障体系内部控制与管理 **节人力资源内部控制与管理  一、人力资源管理概览  二、人力资源管理流程风险与内部控制 第二节财务管理内部控制与管理  一、财务资源管理概览  二、财务管理流程风险与内部控制 第三节固定资产和无形资产管理内部控制与管理  一、固定资产管理概览  二、固定资产管理流程风险与内部控制  三、无形资产管理概览  四、无形资产管理流程风险与内部控制 第四节行政管理内部控制与管理  一、采购管理概览  二、采购管理流程风险与内部控制  三、印章管理概览  四、印章管理流程风险与内部控制  五、文件及档案管理概览  六、文件及档案管理流程风险与内部控制 第五节信息科技管理内部控制与管理  一、信息科技管理概述  二、信息系统开发流程风险与内部控制  三、信息系统运行与维护流程风险与内部控制第八章内部审计在内部控制中的地位  一、内部审计在内控建设中的作用  二、内部审计在内控自我评估中的作用  三、内部审计在内控自我评估中的工作步骤  四、内控自我评估报告的介绍
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航