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- ISBN:9787542955654
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:32开
- 页数:483
- 出版时间:2017-08-01
- 条形码:9787542955654 ; 978-7-5429-5565-4
本书特色
本书旨在学生熟悉和掌握审计基本理论。重点介绍审计的基本思路和逻辑,主要介绍包括审计基本原理、审计计划、风险评估、风险应对、审计报告、内部审计、政府审计等反映目前审计主要业务类型的基本程序和方法。修订内容包括*新发布的审计准则。
内容简介
本教材共15章,主要内容包括注册会计师执业准则、职业道德守则、审计目标与审计流程、审计计划、审计证据和审计工作底稿、审计重要性与审计风险、风险评估、风险应付、审计抽样等。
目录
**章 绪论
**节 审计的产生和发展
第二节 审计的概念和特征
第三节 审计的职能和分类
本章小结
思考与练习
第二章 注册会计师执业准则
**节 执业准则概述
第二节 鉴证业务基本准则
第三节 质量控制准则
本章小结
思考与练习
第三章 职业道德守则
**节 职业道德概述
第二节 职业道德守则
本章小结
思考与练习
第四章 审计目标与审计流程
**节 审计目标与审计责任
第二节 审计具体目标
第三节 审计过程与审计目标的实现
本章小结
思考与练习
第五章 审计计划
**节 初步业务活动
第二节 总体审计策略
第三节 具体审计计划
本章小结
思考与练习
第六章 审计证据和审计工作底稿
**节 审计证据决策
第二节 审计证据的获取、整理与评价
第三节 审计工作底稿
本章小结
思考与练习
第七章 审计重要性与审计风险
**节 审计重要性
第二节 审计风险
本章小结
思考与练习
第八章 风险评估
**节 风险评估程序
第二节 了解被审计单位及其环境
第三节 了解内部控制
第四节 重大错报风险评估
本章小结
思考与练习
第九章 风险应对
**节 重大错报风险的应对措施和程序
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
本章小结
思考与练习
第十章 审计抽样
**节 审计抽样概述
第二节 控制测试中的审计抽样
第三节 实质性程序中的审计抽样
本章小结
思考与练习
第十一章 信息技术对审计过程的影响
**节 信息技术对内部控制的影响
第二节 信息技术对审计程序的影响
本章小结
思考与练习
第十二章 完成审计工作
**节 审计完成阶段的主要内容
第二节 审计工作的复核
第三节 书面声明
本章小结
思考与练习
第十三章 审计报告
**节 审计报告概述
第二节 审计报告的内容与格式
第三节 审计报告的类型及其决策
本章小结
思考与练习
第十四章 政府审计
**节 政府审计概述
第二节 政府审计过程和报告
第三节 效益审计
本章小结
思考与练习
第十五章 内部审计
**节 内部审计概述
第二节 内部审计过程和报告
第三节 经营审计
本章小结
思考与练习
参考文献
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