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  • ISBN:9787312050848
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:26cm
  • 页数:260页
  • 出版时间:2021-04-01
  • 条形码:9787312050848 ; 978-7-312-05084-8

本书特色

本书突出实用性原则,围绕学生需求安排教学内容,紧贴中国注册会计师考试、审计师职称系列考试、注册内部审计师考试等会计、审计类重要资格职称证书的考试内容,注意对接职业标准和岗位要求。

内容简介

本书以我国*新企业内部控制规范指引为依据, 分为理论篇和实务篇两部分。理论篇与实务篇相契合, 针对企业的经营特点, 尽可能详尽具体地解说企业内部控制机制和管理技能, 以内部控制要素为主线, 以企业主要业务活动为辅线, 力求全面覆盖内部控制的基本理论, 系统地介绍了企业内部控制的概念、作用、研究现状。

目录

前言
**章 内部控制总论
第二章 内部环境
第三章 风险评估
第四章 控制活动
第五章 信息与沟通
第六章 资金活动业务控制
第七章 资产管理业务控制
第八章 采购与付款循环的业务控制
第九章 销售与收款循环的业务控制
第十章 存货与生产循环业务控制
第十一章 内部控制与审计
参考文献
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