×
内部审计

包邮内部审计

1星价 ¥20.8 (4.0折)
2星价¥20.8 定价¥52.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787522306629
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:326
  • 出版时间:暂无
  • 条形码:9787522306629 ; 978-7-5223-0662-9

内容简介

本书共分六章,内容包括:审计基础理论知识、经济责任审计、财务审计、投资项目审计、经济效益审计、内部控制评价。

目录

**章审计基础理论知识 节审计概述 节内部审计程序 第三节内部审计方法 第四节审计报告· 章经济责任审计 节经济责任审计概述 节经济责任审计的目的、地位和作用 第三节经济责任审计的对象、内容和 第四节经济责任审计程序与方法 第五节经济责任审计的评价· 第六节经济责任审计报告 第三章财务审计 节财务审计概述 节 销售与收款循环审计 第三节采购与付款循环审计 第四节生产与存货循环审计 第五节人力资源与工薪循环审计 第六节投资与筹资循环审计 第七节货币资金审计 第四章投资项目审计 节投资项目审计概述 节基本建设程序审计 第三节招投标与合同审计 第四节设备和材料采购审计 第五节工程造价审计 第六节财务管理审计 第七节建设项目管理审计 第五章经济效益审计 节经济效益审计概述 节经济效益审计的内容及分类 第三节经济效益审计的程序和方法 第四节经济效益审计的评价 第五节经营业务效益审计 第六节资本营运效益审计 第六章内部控制评价 节内部控制评价概述 节内部控制评价的目的、方法和程序 第三节内部控制评价主要内容 第四节内部控制缺陷的认定和整改 附录 附录1审计法规选编… 附录2中储粮系统内部审计制度选编 参考文献 后记
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航