- ISBN:9787302556978
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:279
- 出版时间:2021-12-01
- 条形码:9787302556978 ; 978-7-302-55697-8
本书特色
本书主要阐述了审计学的基本原理,组织结构上由浅入深,逐层递进,且阐述时理论联系实际,确保读者能够更容易理解相关理论。内容上,本书突出强调了风险导向审计的重要地位,不仅在相关章节对审计风险进行了深入讨论,且在各实务环节都突出了风险控制的理念,理论和实务具有较强的一致性。另外,本书涉及实务的部分根据中国注册会计师协会新发布的准则编写,具有较强的适用性。
内容简介
本书主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,包括初步业务活动到*终撰写审计报告的各个审计环节的工作要求。本书主要面向会计学、财务管理和审计学专业的本科生,主要阐述了审计学的基本原理,分为上下两编。上编讲述基本理论,包括审计含义、审计目标、风险导向审计的基本框架、审计程序和方法以及审计工作底稿的基本要求。下编讲述业务流程,。
目录
上编 审计基本理论
**章概 述
**节 审计的含义
第二节 审计业务的三方关系
第三节 职业怀疑与职业判断
附11 注册会计师的执业范围
附12 注册会计师审计发展简史
第二章审计目标
**节 审计的总体目标
第二节 认定和审计的具体目标
第三节 审计证据
第三章风险导向审计
**节 风险导向审计的含义
第二节 审计重要性
第三节 审计风险
第四章审计程序
**节 总体审计程序
第二节 具体审计程序
第三节 函证
第五章审计抽样
**节 审计抽样理论
第二节 审计抽样的实施
第三节 概率比例规模抽样
第六章审计工作底稿
**节 审计工作底稿概述
第二节 审计工作底稿的撰写
第三节 审计工作底稿的管理
下编 审计业务流程
第七章审计计划
**节 接受业务委托
第二节 计划审计工作
附71 审计业务约定书参考格式
第八章了解被审计单位及其环境
**节 了解被审计单位及其环境的基本框架
第二节 与固有风险相关的信息
第三节 与控制风险相关的信息:内部控制
第九章审计风险评估
**节 风险评估相关理论
第二节 风险评估的程序和方法
第三节 舞弊风险的评估
第十章审计风险应对
**节 风险应对概述
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
第四节 舞弊风险的应对
第十一章完成审计工作
**节 错报的沟通、更正和评价
第二节 复核审计工作底稿和财务报表
第三节 书面声明
第四节 期后事项
第十二章审计报告
**节 审计报告概述
第二节 标准审计报告
第三节 在审计报告中沟通关键审计事项
第四节 非无保留意见审计报告
第五节 审计报告的其他段落
第十三章审计业务质量控制
**节 质量控制制度
第二节 审计业务对职业道德的要求
第三节 审计业务对独立性的要求
参考文献
作者简介
本书主编祁红涛,为武汉轻工大学会计系副主任,毕业于武汉大学经济与管理学院,自2014年起任职于武汉轻工大学,主要讲授中级财务会计、财务管理和审计学课程,曾参与编写《会计学原理》(化学工业出版社)等教材。
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