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- ISBN:9787519875671
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:287
- 出版时间:2023-01-01
- 条形码:9787519875671 ; 978-7-5198-7567-1
内容简介
本书是对国家电网有限公司近年来数字化审计实践的系统总结和理论归纳。全书共五个部分,战略篇、架构篇、方法篇、实践篇、展望篇,以中国特色内部审计理论为核心,以系统论为方法论,以研究型审计理念重构审计思维,以大数据理论深挖审计数据价值,以数字化审计项目实践检验审计成效,对全数字化综合审计体系进行了系统分析、全面介绍,具有科学性、完整性、实用性和前瞻性。 本书可作为企业与组织特别是大型企业与组织内部审计人员的工作指导书,也可作为数字化审计理论研究与教学参考用书。
目录
序言
**部分 战略篇
**章 审计数字化转型的背景
**节 审计数字化转型的动因
第二节 数字化审计的演进与转型趋势
第二章 公司数字化审计的战略思维
**节 公司数字化战略对审计数字化转型的驱动
第二节 技术创新对审计数字化转型的加速
第三章 大型企业与组织数字化审计的经验借鉴
**节 央行数字化审计的经验借鉴
第二节 中国电信数字化审计的经验借鉴
第三节 中国石化数字化审计的经验借鉴
第四节 IBM公司数字化审计的经验借鉴
第五节 华为数字化审计的经验借鉴
第二部分 架构篇
第四章 全数字化综合审计理论
**节 内部审计理论
第二节 管理理论
第三节 大数据理论
第五章 全数字化综合审计体系
**节 全数字化综合审计体系定义
第二节 全数字化综合审计的指导思想
第三节 全数字化综合审计的目标与原则
第四节 全数字化综合审计的组织管理与审计内容
第五节 全数字化综合审计的技术手段
第六节 全数字化综合审计的保障措施
第三部分 方法篇
第六章 审计方法
**节 审计规划方法
第二节 审计实施方法
第七章 管理方法
**节 流程再造方法
第二节 全面质量管理方法
第八章 技术方法
**节 大数据审计技术
第二节 大数据审计工具
第四部分 实践篇
第九章 重大决策类审计
**节 审计事项
第二节 组织模式
第三节 审计方式
第四节 典型案例
第十章 控制类审计
**节 审计事项
第二节 组织模式
第三节 审计方式
第四节 典型案例
第十一章 评价类审计
**节 审计事项
第二节 组织模式
第三节 审计方式
第四节 典型案例
第十二章 经营与绩效类审计
**节 审计事项
第二节 组织模式
第三节 审计方式
第四节 典型案例
第十三章 重点业务类审计
**节 审计事项
第二节 组织模式
第三节 审计方式
第四节 典型案例
第五部分 展望篇
第十四章 全数字化综合审计体系的运用指导
**节 坚持“统筹规划”,明确“业审融合”方向
第二节 坚持“数据赋能”,释放数据倍增效应
第三节 坚持“科技立审”,创新审计业务模式
第四节 坚持“质量立审”,提升审计工作质效
第五节 坚持“多元培育”,营造数字审计生态
第六节 坚持“人才兴审”,建设梯度审计团队
第十五章 全数字化综合审计体系的特色与展望
**节 全数字化综合审计体系的特色
第二节 全数字化综合审计体系的展望
参考文献
后记
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