企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
- ISBN:9787502856168
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:284
- 出版时间:2024-01-01
- 条形码:9787502856168 ; 978-7-5028-5616-8
本书特色
1.详尽的审计流程与查证方法解析:本书详细阐述了企业内部审计的全套流程,包括审计计划、审计实施、审计报告等各个环节,为读者提供了一步到位的操作指南。同时,书中还深入解析了多种查证方法,如询问、观察、检查、分析等,帮助读者掌握各种审计技巧,提高审计效率。2.丰富的案例示范与实战经验分享:本书结合大量实际案例,对审计流程、查证方法进行了生动展示,使读者能够更直观地理解理论知识在实际工作中的应用。这些案例涵盖了不同行业、不同规模的企业,具有广泛的代表性,为读者提供了宝贵的实战经验分享。3.理论与实践相结合,注重实战性:本书在介绍审计流程和查证方法时,始终将理论与实践相结合,注重实战性。作者通过对案例的深入剖析,提炼出实用的审计技巧和策略,帮助读者更好地应对实际工作中遇到的问题。这种理论与实践相结合的方法,使得本书不仅具有理论价值,更具有实践指导意义。
内容简介
本书分为两大篇共十章。上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和财经院校的审计、财会专业师生参考阅读。现在企业中,对于合规管理、内部审计日益重视。图书市场上,对于内部审计实操类图书需求日益增加。本书作为一本主讲企业内部审计实务操作的专业书,对于提升内审工作者的业务水平有着重要的作用。观。
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