×
内部审计规范精要与案例分析

内部审计规范精要与案例分析:中天恒理财系列图书

1星价 ¥17.1 (3.8折)
2星价¥16.7 定价¥45.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:7801559541
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:小16开
  • 页数:396
  • 出版时间:2006-01-01
  • 条形码:9787801559548 ; 978-7-80155-954-8

本书特色

中天恒作为改制前隶属审计署的会计师事务所,始终恪守“诚信敬业,提供增值服务”的服务宗旨,通过多年不懈努力,已发展成从业人员256人,具有国有大型企业集团年度会计报表审计、资产评估、甲级工程造价咨询等资质,业务收入数千万元,客户遍布全国各地的大型中介服务机构,是中国注册会计师协会公布的百强所之一。
为了给客户提供增值服务,中天恒发挥自身优势,成立了中天恒图书发行公司,专为读者提供“中天恒理财系列图书”等审计、会计类图书。

内容简介

国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。
为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在为中石化、中国储备粮、教育、税务、烟草等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《内部审计规范精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。
本书按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习和理解。

目录

>内部审计工作规定
内部审计准则序言
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
审计计划准则
审计通知书准则
审计证据准则
审计工作底稿准则
内部控制审计准则
舞弊的预防、检查与报告准则
审计报告准则
后续审计准则
内部审计督导准则
内部审计与外部审计的协调准则
结果沟通准则
遵循性审计准则
评价外部审计工作质量准则
利用外部专家服务准则
分析性复核准则
风险管理审计准则
重要性与审计风险准则
审计抽样准则
内部审计质量控制准则
人际关系准则
展开全部

作者简介

李三喜:曾在国家审计署从事政府审计工作十二年,现为中天恒会计师事务所总经理、中天恒达工程造价咨询公司(甲级)总经理、南京审计学院高等校各座教授,高级审计师,美国贝达药业公司、华风集团单位的特邀顾问,发表论文一百多篇,出版理财图书40多部,为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员近10万人次,以理论联系实际见长,能够承担内部控制、风险管理、内部审计等方面的教学和咨询任务。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航