- ISBN:9787509564516
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:296
- 出版时间:2015-11-01
- 条形码:9787509564516 ; 978-7-5095-6451-6
本书特色
胡为民主编的《中国上市公司内部控制报告(2015)/迪博内部控制与企业风险管理系列丛书》旨在对中国A股上市公司2014年度内部控制体系实施情况进行全景式介绍和分析,力图加深理论界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,并希望能为企业完善内部控制体系、监管层制定和改进内部控制政策提供一些参考借鉴。全书共分为六章。通过采用定量与定性分析相结合的研究方法对我国上市公司信息披露状况和内部控制水平进行较为系统和科学客观的研究,力图为企业开展内部控制规范建设和内部控制评价提供更为可靠的借鉴参考,为相关人士进行中国上市公司内部控制与风险管理研究提供*全面、*真实、*权威的信息。
内容简介
《中国上市公司内部控制报告(2015)》采用定性与定量研究相结合的方法,全方位、多维度的分析了中国上市公司2014年度内部控制实施情况,并对2011—2014年度中国上市公司内部控制实施情况进行趋势分析,为监管部门、上市公司高管层、投资者、机构研究人员以及社会公众全面了解、评价上市公司内部控制的状况提供参考借鉴:对上市公司内部控制体系建设整体情况进行统计分析,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等披露情况;对纳入强制实施范围的上市公司内部控制体系执行情况进行描述性统计;对各行业上市公司内部控制情况进行研究,总结各行业上市公司内部控制实施特点;对各辖区上市公司内部控制情况进行研究,总结各辖区上市公司内部控制实施特点;运用迪博·中国上市公司内部控制指数体系对上市公司内部控制整体水平以及各行业、各辖区上市公司内部控制水平进行量化分析。
目录
一、样本选取与数据来源
二、内部控制评价报告
三、内部控制评价缺陷
四、2011-2014年度内部控制评价情况对比
五、内部控制审计报告
六、2011-2014年度内部控制审计情况对比
第二章 纳入强制实施范围的上市公司内部控制体系执行情况
一、2014年度纳入强制实施范围的上市公司名单
二、纳人强制实施范围的上市公司基本情况
三、纳人强制实施范围的上市公司内部控制评价报告披露情况
四、纳入强制实施范围的上市公司内部控制缺陷披露情况
五、纳入强制实施范围的上市公司内部控制审计情况
六、2011-2014年度纳入强制实施范围上市公司变化情况
第三章 各辖区上市公司内部控制实施情况
一、各辖区上市公司基本情况
二、指标选取
三、北京辖区上市公司内部控制报告
第四章 各行业上市公司内部控制实施情况
一、各行业上市公司基本情况
二、指标选取
三、房地产业上市公司内部控制报告
第五章 内部控制指数
一、样本选取与数据来源
二、上市公司内部控制评级总体情况
三、分辖区上市公司内部控制评级情况
四、分行业上市公司内部控制评级情况
第六章 上市公司内部控制存在的问题及政策建议
一、上市公司内部控制存在的问题
二、政策建议
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