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- ISBN:9787564229801
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:23cm
- 页数:217页
- 出版时间:2018-03-01
- 条形码:9787564229801 ; 978-7-5642-2980-1
本书特色
本教材采用英汉双语对照格式,全面阐述了审计的基本理论与实务内容。全书由引言—审计概述、财务报表、职业道德、审计准则、审计计划、审计证据和工作底稿、内部控制、审计报告共八章组成。每章后备有“知识拓展”、词汇、习题、案例,供学生延伸阅读及复习、练习之用。
内容简介
本书全面阐述了审计的基本原理与方法。全书主要内容包括: 引言 —— 审计概述、财务报表、道德准则、审计标准、审计计划、审计证据和工作底稿、内部控制、审计报告共八大部分。
目录
目 录
**章 引言——审计概述/1.1 审计的性质/1.2 审计与会计的区别/1.3 区分审计、鉴证和保证服务/1.4 审计的类别/1.5 审计师的类别/知识拓展——注册会计师/
第二章 财务报表/2.1 资产负债表/2.2 利润表/2.3 留存收益表/2.4 现金流量表/2.5 财务报表之间的勾稽关系/2.6 举例说明财务报表的编制/知识拓展——利润与留存收益合并报表/
第三章 职业道德/3.1 道德困境及如何解决/3.2 职业行为守则/知识拓展——会计师事务所与被审计单位之间的诉讼/
第四章 审计准则/4.1 国际审计准则与美国审计准则/4.2 审计准则/4.3 质量控制/知识拓展——美国审计准则委员会准则明晰项目/
第五章 审计计划/5.1 审计计划/5.2 接受客户和作出初步审计计划/5.3 了解被审计单位的业务和行业/5.4 评价客户经营风险/5.5 执行初步的分析程序/5.6 确定重要性水平,并评估可接受审计风险和固有风险/5.7 收集信息以评估舞弊风险/5.8 制定审计计划和审计方案/知识拓展——常用财务比率/
第六章 审计证据和工作底稿/6.1 审计证据/6.2 审计工作底稿/知识拓展——审计程序中使用的术语/
第七章 内部控制/7.1 内部控制/7.2 管理层和审计师的内部控制责任/7.3 COSO报告中的内部控制要素/知识拓展——404条款下管理层对其财务报告内部控制报告的示例/
第八章 审计报告/8.1 标准无保留意见审计报告/8.2 带说明段或者修正措辞的无保留意见审计报告/8.3 偏离无保留意见审计报告的情况/
知识拓展——国际会计审计准则/
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