- ISBN:9787301298985
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:368
- 出版时间:2018-09-01
- 条形码:9787301298985 ; 978-7-301-29898-5
本书特色
《审计学》按照现代通用审计学科的发展规律和创新思想,不仅全面系统地介绍了审计学科的基础理论与基本方法等知识体系,还突出地阐述与介绍了现代审计与鉴证业务在企业经营管理环节中的实际应用。
内容简介
新版审计教材,主要介绍审计原理、方法、实务等四大部分的内容。主要特色有:1. 增加了新的内容。新版审计学主要分:审计原理与方法、财务报表审计实务、内部控制审计实务和其他审计服务业务等内容,按新审计准则的要求,全面更新了相关审计内容,比如审计报告、内部控制审计等全部按新内容编写。2. 采用了新颖的编写形式。作者将结合自身的多年审计教学经验与实务经验,采用文字叙述、案例介绍、理解提示、关系框架图、数据表格等多种形式,激发学生阅读与学习的兴趣。3. 采用了时尚阅读方式。比如可采用便于手机阅读的二维码,增大信息含量,满足新时代背景下学生使用学习的习惯,提高学生的学习效率。4. 每章后均提供一定数量的练习题,并配有参考答案,便于教师安排教学和检验学习效果;5.提升了教材的实用性。比如在每章中增加了CPA考试试题或审计师考试试题,使得学生能够了解学习本教材除了了解审计学科的**知识外,还可以提高职业发展的实用性,可以为以后参加审计相关职业考试提前做些准备。
目录
第二章审计行为规范体系22
第三章审计目标与范围43
第四章审计程序与计划55
第五章审计证据与审计工作底稿80
第六章审计抽样原理及应用106
第七章风险评估程序与内容127
第八章风险应对程序与实施167
第二篇财务报表审计
第九章销售与收款循环审计193
第十章采购与付款循环审计226
第十一章生产与存货循环审计248
第十二章货币资金审计272
第十三章审计报告287
第三篇内部控制审计
第十四章内部控制审计337
作者简介
叶陈云,中央财经大学管理学(会计)博士,高级会计师,哈尔滨商业大学会计学院审计专业课讲师,亚洲风险管理协会特聘讲师,中国商业会计学会特聘讲师,对外经贸大学会计与内部控制研究中心研究员。
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