(专著)中国国有企业内部审计——基于问卷的研究报告
- ISBN:9787542968654
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:199
- 出版时间:2021-09-01
- 条形码:9787542968654 ; 978-7-5429-6865-4
本书特色
在国有企业在中国经济中占据重要地位的国情下,内部审计作为企业内部的重要审计监督机构,在推进国家现代治理体系建设中起到基础性的作用。基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景,国家自然科学基金重大项目 “会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组(中山大学管理学院)与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组,开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分,课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。我们主要选取国有大中型企业作为调查对象,面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并很终获取了来自全国117家公司的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计实务运行的现状和问题,分析当前内部审计运行现状与很好实践存在的差距与原因,为进一步改进和完善内部审计制度提出政策建议。
内容简介
在国有企业在中国经济中占据重要地位的国情下,内部审计作为企业内部的重要审计监督机构,在推进国家现代治理体系建设中起到基础性的作用。基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景,国家自然科学基金重大项目 “会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组(中山大学管理学院)与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组,开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题。作为课题研究的重要部分,课题组围绕“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的十二字指导方针设计了一份关于我国企业内部审计运行状况的调查问卷。我们主要选取国有大中型企业作为调查对象,面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并很终获取了来自全国117家公司的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计实务运行的现状和问题,分析当前内部审计运行现状与很好实践存在的差距与原因,为进一步改进和完善内部审计制度提出政策建议。
目录
作者简介
袁亮亮,博士,教授级高级工程师,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制自我评估师(CCSA),英国皇家特许测量师学会会员(MRICS)。现任广州地铁集团有限公司审计部部长。 郑国坚,博士,教授,博士生导师,财政部“全国会计领军人才”。现任中山大学管理学院副院长,兼任广东省会计学会副会长。 罗党论,博士,中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师,财政部“全国会计领军人才”。 陈桥,经济学硕士,审计师,国际注册内部审计师(CIA)。现任广州地铁集团有限公司审计部副部长。 农兴中,享受国务院政府特殊津贴专家,教授级高级工程师,广东省“特支计划”科技创业领军人才。现任广州地铁设计研究院股份有限公司党委书记、董事长。
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