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  • ISBN:9787513668170
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:222
  • 出版时间:2022-03-01
  • 条形码:9787513668170 ; 978-7-5136-6817-0

内容简介

本书在编写过程中,紧跟相关近期新政策法规,与时俱进,全面系统地阐述了审计的相关知识。本书主要包括十个部分的内容:认识审计,审计目标与审计程序,审计准则、审计依据与审计职业道德规范,审计重要性与审计风险,审计计划、审计方法与内部控制,审计证据与审计工作底稿,购、销、存业务循环审计,投资与筹资循环审计和货币资金审计,审计报告,内部审计。本书既可以作为高校会计专业相关课程的教学用书,也可供从业人员参考使用。

目录

前言项目1 认识审计 任务 1.1 审计的产生与发展 任务 1.2 审计的概念与分类 任务 1.3 审计的要素与职能 项目小结思考与练习项目2 审计目标与审计过程任务 2.1 认定 任务 2.2 审计目标 任务 2.3 审计过程 项目小结 思考与练习 项目3 审计准则、审计依据与审计职业道德规范任务 3.1 审计准则和审计依据 任务 3.2 审计职业道德规范 项目小结 思考与练习 项目4 审计重要性与审计风险任务 4.1 审计重要性 任务 4.2 审计风险 任务 4.3 风险评估 任务 4.4 风险应对 项目小结 思考与练习 项目5 审计计划、审计方法与内部控制任务 5.1 审计计划 任务 5.2 审计方法 任务 5.3 内部控制 项目小结 思考与练习 项目6 审计证据与审计工作底稿任务 6.1 审计证据 任务 6.2 审计工作底稿 项目小结思考与练习项目7 购、销、存业务循环审计 任务 7.1 采购与付款循环审计 任务 7.2 销售与收款循环审计 任务 7.3 生产与存货循环审计 项目小结思考与练习项目8 投资与筹资循环审计和货币资金审计 任务 8.1 投资与筹资循环审计 任务 8.2 货币资金审计 项目小结思考与练习项目9 审计报告 任务 9.1 审计报告的含义、作用与基本内容 任务 9.2 审计报告的分类 项目小结思考与练习项目10 内部审计 任务 10.1 内部审计简述 任务 10.2 我国内部审计准则 任务 10.3 舞弊审计 项目小结思考与练习项目11 审计的其他问题 任务 11.1 信息技术对审计的影响 任务 11.2 审计沟通 任务 11.3 注册会计师利用他人的工作任务 11.4 对特殊事项的考虑 项目小结思考与练习参考文献
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作者简介

张晓毅,男,1964年2月出生,铜陵学院会计学院副教授。本科毕业于江西财经大学会计专业,研究生毕业于安徽财经大学审计专业。主要从事审计学(CPA)、内部控制、会计信息系统等课程的教学、专业建设和研究。就职期间,发表专业论文近20篇;主持省级课题5项,参与省级及院级以上课题15项;主编教材5部。杨银开,女,硕士研究生,云南旅游职业学院经济管理学院副院长。毕业于云南财经大学项目管理专业,研究方向为财务会计、审计实务等。曾荣获“云南省高校很好班主任”称号,主持省级科研课题1项、参与4项,参与编写教材6部,发表论文10余篇,教授审计实务、财务会计、财务管理、国家税收、税法等课程。刘雪峰,男,硕士研究生,不错审计师,云南省审计厅处长。毕业于云南大学公共管理专业,研究方向为审计实务。从事涉外、投资、企业、行政事业、经济责任等国家审计20余年,参加审计和审计调查项目200多个,多个项目荣获“云南省很好审计项目”。在《中国审计》等刊物发表论文近10篇。

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