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内部审计理论与实务

内部审计理论与实务

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图文详情
  • ISBN:9787542970961
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:312
  • 出版时间:2023-02-01
  • 条形码:9787542970961 ; 978-7-5429-7096-1

本书特色

本书具有以下特色: (1)时效性:把国家审计署2020年发布的*新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范性:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规范; (4)新颖性:每章融入思政元素,符合2020年中国教育大会的精神。

内容简介

本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。

目录

**章 内部审计概述
思维导图
思政元素
**节 内部审计发展历程
第二节 内部审计概念演进
第三节 内部审计主要特征
第四节 内部审计职能与作用
思考与启发
第二章 内部审计准则与职业道德规范
思维导图
思政元素
**节 内部审计准则
第二节 内部审计职业道德规范
思考与启发
第三章 内部审计程序
思维导图
思政元素
**节 审计准备阶段
第二节 审计实施阶段
第三节 审计终结阶段
第四节 后续审计阶段
思考与启发
第四章 内部审计技术方法
思维导图
思政元素
**节 内部审计证据与方法
第二节 内部审计抽样技术
第三节 分析性程序
第四节 其他审计技术
思考与启发
第五章 内部审计业务
思维导图
思政元素
**节 内部绩效审计
第二节 内部控制审计
第三节 舞弊行为审计
第四节 信息系统审计
第五节 经济责任审计
第六节 风险管理审计
第七节 合同管理审计
第八节 工程项目审计
思考与启发
第六章 内部审计管理
思维导图
思政元素
**节 内部审计机构和人员管理
第二节 内部审计关系管理
第三节 内部审计与外部审计协调管理
第四节 内部审计的质量控制与管理
第五节 内部审计项目管理
思考与启发
第七章 内部审计报告
思维导图
思政元素
**节 内部审计报告概述
第二节 内部审计报告的内容与格式
第三节 内部审计报告的编制与复核
第四节 内部审计报告的报送
思考与启发
第八章 国际内部审计
思维导图
思政元素
**节 国际内部审计概述
第二节 国际内部审计行业组织——国际内部审计师协会
第三节 国际内部审计执业准则
第四节 新三线模型
思考与启发
附录一 内部审计热点选题
附录二 内部审计政策法规
附录1 审计署关于内部审计工作的规定
附录2 关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
附录3 教育系统内部审计工作规定
附录4 教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见
附录5 卫生计生系统内部审计工作规定
附录6 审计署办公厅关于印发2019年度内部审计工作指导意见的通知
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