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水利事业单位风险评估及内部控制集团化转型实施指南

水利事业单位风险评估及内部控制集团化转型实施指南

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图文详情
  • ISBN:9787565448089
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:24cm
  • 页数:134页
  • 出版时间:2023-01-01
  • 条形码:9787565448089 ; 978-7-5654-4808-9

内容简介

本书是为更好地践行水利部以及四川省水利厅的相关要求,四川省都江堰灌区管理单位风险评估及内部控制研究课题组于2016年开始单位内部控制建设。2020年,都江堰灌区管理单位(一局八处)被水利部纳入一体化改革试点单位,课题组抓住改革时机,总结内部控制在一体化事业单位的应用经验,提炼为具有普适性的一体化水利事业单位内部控制集团化转型实施路径,为全国一体化改革提供内部控制工作模式借鉴,进而为我国内部控制研究贡献微薄的力量。

目录

章水利事业单位内部控制集团化总论/001 一、单位内部控制集团化的意义/001 二、单位内部控制集团化的概念/003 三、单位内部控制集团化的目标/004 四、单位内部控制集团化的原则/004 五、单位内部控制集团化的内容/005 第二章水利事业单位内部控制风险评估/010 一、单位内部控制建设情况评估概述/010 (一)单位概况/010(二)分析目标/011 (三)分析原则/011 (四)分析对象/012 (五)分析方法/013 ……
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作者简介

唐大鹏,1985年生于辽宁大连,男,汉族,中共党员,会计学博士,财政部财政科学研究所应用经济学博士后。现为东北财经大学会计学院审计系教师,硕士生导师,中国内部控制研究中心主任助理,财政部行政事业单位内部控制专家库成员,大连市内控建设专家组成员。目前主要研究方向为审计与内部控制。 曾就读于东北财经大学会计学院,获会计学学士学位,并师从全国知名会计学家、中国会计学会副会长、中国内部控制研究中心主任刘永泽教授攻读会计学硕士和博士学位。目前在全国著名经济学家、财政部财政科学研究所原所长贾康教授的指导下从事应用经济学博士后科研工作。 曾作为**作者或独立作者于《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》、《经济管理》、《经济理论与经济管理》、《保险研究》和《管理现代化》等国家权威期刊发表学术论文十余篇,累计发表CSSCI期刊论文二十余篇,作为主要执笔人参与《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》和《企业内部控制》等教材编写工作。曾作为主持人和主要参与人组织国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金、财政部和辽宁省财政科研基金等项目研究。组织和参与国务院机关事务管理局、武警总部、深圳交通运输委员会、天津海事局、广州市人力资源和社会保障局以及CCTV等行政事业单位内控课题,并参与数家中央企业和上市公司内控建设、评价和审计项目。

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