事业单位内部控制与风险管理研究
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图文详情
- ISBN:9787522122533
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:136
- 出版时间:2022-10-01
- 条形码:9787522122533 ; 978-7-5221-2253-3
内容简介
内部控制是一种方法,是单位以制度建设为的一项职能,分析单位内部控制的基本理论、规范体系、法律责任,探讨单位内部控制实务工作情况并提出对策建议将有助于单位内部控制的完善与优化。我国正在推进依法治国和国家治理现代化战略,正走在建设法治国家、法治、法治社会的道路上。内部控制对于推动依法治国战略、推进国家治理现代化的意义和作用。本书既详细地介绍了有关行政事业单位的理论知识,又充分地讲解了预算控制、收支业务控制、采购控制、资产控制、建设项目控制和合同控制的具体办法与方案。供大家实操时参考。
目录
**章事业单位内部控制理论基础
节行政事业单位内部控制的内涵
节行政事业单位内部控制的理念及框架
第三节行政事业单位内部控制设计
第四节行政事业单位内部控制的方法
章事业单位组织层面内部控制设计
节组织架构
节决策机制
第三节执行机制
第四节监督机制
第五节协同机制
第三章事业单位内部控制体系构建
节行政事业单位内部控制的组织机构
节行政事业单位内部控制的学培训体系
第三节行政事业单位内部控制的风险评估体系
第四章事业单位内部业务控制
节预算业务控制
节收人业务控制
第三节支出业务控制
第四节采购业务控制
第五章事业单位内部项目合同控制
节建设项目控制设计
节会计控制设计
第三节合同控制设计
第六章事业单位内部控制信息化建设
节事业单位内部控制信息化概述
节事业单位内部控制信息化建设规划
第三节事业单位内部控制管理信息系统的主能
第四节事业单位内部控制管理信息系统的应用
第七章事业单位内部控制自我评价与监督
节内部控制基础评价与报告
节内部控制自我评价及报告
第三节内部控制的监督机制建设
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