- ISBN:9787567814998
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:228
- 出版时间:2024-04-01
- 条形码:9787567814998 ; 978-7-5678-1499-8
内容简介
企业内部控制,是由企业管理人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。2008年,财政部等五部门联合印发的《企业内部控制基本规范》(以下简称《规范》)规定,上市公司应执行《规范》;鼓励非上市的大中型企业执行《规范》;小企业和其他单位可以参照执行。2012年,国资委、财政部明确中央企业应执行《规范》。2023年,财政部、证监会等部门再次强调上市公司及拟上市企业应执行《规范》。本书是溪发说税系列丛书的第十一册,全书内容以《企业内部控制基本规范》及相关配套政策为核心,以情景案例、问答分析和政策宣讲形式,讲解企业内部控制政策及应对策略,解析上市公司及拟上市企业内部控制建设、企业内部环境、企业内部控制活动、企业内部控制手段、小企业内部控制在政策应用和实际操作方面的重点、难点。【本书的讲解顺序】企业内部控制的一般规定——上市公司及拟上市公司特殊规定——小企业内部控制。 注:本书暂不介绍中央企业内部控制政策实务。
目录
作者简介
林溪发,财政部内部控制标准委员会咨询专家,福建省会计咨询专家,厦门市拔尖人才,厦门市注册会计师协会副会长,厦门市思明区第十八届人大代表、财经工委委员,厦门欣洲会计师事务所、厦门欣广税务师事务所董事长。 溪发说税系列丛书作者,正高级会计师,注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、土地估价师,厦门大学、厦门国家会计学院、福州大学、集美大学、北京工商大学、南京审计大学、海南大学等七所高校的兼职教授、硕士生导师。 拥有30年财税实战经验,长期致力于财税政策研究,为单位、个人提供财税顾问、税收咨询、税审、审计、验资、评估等专业服务。
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