×
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787565405532
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:248
  • 出版时间:2011-09-01
  • 条形码:9787565405532 ; 978-7-5654-0553-2

内容简介

     标志着适合我国企业的内部控制规范体系已基本建成,为企业深入理解和实施企业内部控制基本规范要求,协助企业及时识别、科学分析和正确评价影响企业发展的各种不确定因素,有效构筑企业经营风险的“防火墙”,提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力,增强企业的竞争力提供了重要指南。《内部控制与风险管理》由蒙丽珍教授策划并审定,该书适合高等院校作为经济、管理类专业教材或经济管理类岗位职业后续培训教材。

目录


**章  内部控制概述   风险管理案例  英国石油公司墨西哥湾漏油事故   **节  内部控制发展历程   第二节  内部控制的新发展——企业风险管理阶段   第三节  《企业风险管理——整合框架》与《内部控制——整合框架》的比较分析   第四节  中国内部控制的实践与发展   本章小结   思考题 第二章  内部控制的基本理论   风险管理案例  民营企业的“死亡率”为何居高不下?   **节  内部控制的理论基础   第二节  内部控制的定义、目标、要素   本章小结   思考题 第三章  内部环境   风险管理案例  中航油(新加坡)股份公司期权交易巨亏案   **节  组织架构   第二节  责权分配   第三节  人力资源政策   第四节  内部审计   第五节  企业文化   本章小结   思考题 第四章  风险评估   风险管理案例  雷曼兄弟破产   **节  风险的基本知识   第二节  目标设定   第三节  风险识别   第四节  风险分析   第五节  风险应对   本章小结   思考题 第五章  控制活动   风险管理案例  小会计贪污挪用2
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航