- ISBN:9787040464979
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:32开
- 页数:413
- 出版时间:2017-03-01
- 条形码:9787040464979 ; 978-7-04-046497-9
本书特色
本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影响、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、筹资和投资循环审计、货币资金业务审计、其他需关注项目的审计、编制审计报告前的工作和审计报告、其他鉴证业务、注册会计师执业准则体系、注册会计师职业道德与法律责任;此外,还介绍内部审计和政府审计等内容。
本书内容丰富,全面反映了当代审计理论和实务的各个领域和*发展趋势,以及《中国注册会计师审计准则》(2010)的新变化和新内容。本书既可作为高等学校会计学专业本科学生的教材,也可作为注册会计师、审计工作者的培训教材和业务参考书。
内容简介
本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影响、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、筹资和投资循环审计、货币资金业务审计、其他需关注项目的审计、编制审计报告前的工作和审计报告、其他鉴证业务、注册会计师执业准则体系、注册会计师职业道德与法律责任;此外,还介绍内部审计和政府审计等内容。
目录
作者简介
王英姿,管理学博士,上海财经大学会计学院副教授,1997年3月至今在上海财经大学会计学院从事教学与科研工作。在《管理世界》、《审计研究》等学术期刊发表多篇论文。出版的专著有:《注册会计师审计质量评价与控制研究》。主编或参编的教材主要有:《审计学》、《转型经济中的审计问题——基于中国上市公司的案例》、《审计原理与实务》。 朱荣恩,上海财经大学教授、博士生导师,中国注册会计师。担任财政部企业内部控制标准委员会咨询委员、中国企业财务管理协会专家委员会委员。主编《会计制度设计》、《现代企业内部控制制度》、《现代内部审计学》、《资信评级》、《新世纪信用评级研究与探索》、《新世纪信用评级国际研究》等著作。2015年被评选为全国“金融教育先进工作者”。
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