现代企业财务管理与内部控制研究
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图文详情
- ISBN:9787573111371
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:210
- 出版时间:2022-07-01
- 条形码:9787573111371 ; 978-7-5731-1137-1
内容简介
本书内容包括:财务管理基础、财务管理的内容、企业风险管理、财务管理的创新理念、财务成本控制技术分析、企业内部控制的要素分析、企业内部控制体系的构建、企业内部控制的措施运用、内部审计与企业风险管理的整合等。
目录
**章财务管理基础·
**节财务管理目标
第二节财务管理环节与环境第三节 资金时间价值观念第四节 风险价值观念
第二章财务管理的内容节筹资管理及方式节资本成本与构成管理第三节 营运资金管理第四节营运资本管理策略第五节投资管理
第六节 销售收入与利润管理
第三章企业风险管理节 企业风险管理概述节企业风险管理的组成要素
第三节企业风险管理框架与风险识别方法体系第四节 企业风险管理的评价
第五节 风险管理决策效果评价的内容
第四章财务管理的创新理念节绿色财务管理·节财务管理信息化第三节财务管理与人工智能第四节区块链技术与财务审计·第五节网络环境下的财务管理·第六节企业税收筹划的财务管理
第五章财务成本控制技术分析
节变动成本法与成本法节分批法与分步法第三节标准成本控制管理·第四节 目标成本管理第五节责任成本管理
第六章企业内部控制的要素分析节企业内部控制的概述
节内部控制环境构成要素分析
第三节内部控制活动构成要素分析第四节信息与沟通构成要素分析
第五节内部监督构成要素分析
第七章企业内部控制体系的构建…
节企业内部控制目标体系的构建分析
节企业内部控制构建的原则
第三节分阶段构建内部控制体系第四节内部控制设计的流程·
第八章企业内部控制的措施运用
节不相容职务分离控制
节授权审批控制
第三节会计系统控制
第四节财产保护控制…
第五节预算控制·
第六节运营分析控制
第七节绩效考评控制
第九章内部审计与企业风险管理的整合…
节内部审计参与风险管理的原因和方法
节 内部审计参与风险管理的作用
第三节内部审计参与企业风险管理的措施和应用第四节风险管理审计·
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