- ISBN:9787522321837
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:499
- 出版时间:2024-03-01
- 条形码:9787522321837 ; 978-7-5223-2183-7
内容简介
内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等 7 个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以 A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等 11 类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部门、高层管理人员、内部审计主管人员、内部审计人员和社会机构等人群学习和参考。
目录
作者简介
郭云波,女,西南财经大学会计学硕士,正 会计师,全国会计领军人才(行政事业类),云南省中青年学术与技术带头人,云南省 会计管理人才,玉溪市中青年学科技术带头人,云南财经大学会计学院硕士研究生职业指导教师,玉溪师范学院商学院客座教授,云南省 会计师专业技术职称评审委员会委员,玉溪市会计学会副会长,现任职于云南省玉溪市第三人民医院。主要研究方向为政府会计准则制度、工会会计、财务管理、成本核算等。主持或参与完成研究课题7项,主编或参编专著2部,在《财务与会计》《财会月刊》《会计之友》《中国卫生经济》《卫生经济研究》等期刊公开发表论文20余篇。
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