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  • ISBN:9787564215095
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:196
  • 出版时间:2012-12-01
  • 条形码:9787564215095 ; 978-7-5642-1509-5

本书特色

  《内部控制案例研究》将系统介绍典型行业中优秀公司的内部控制特色和经验,总结近期社会关注度高的重大内部控制失败案例的教训,力求纵览中西,有比较鉴别,并深人专题,为我国企业加强内部控制建设提供经验参考和有益启示。

内容简介

  《内部控制案例研究》企业内部控制因企业所处环境、行业和规模的差异,以及在战略、文化观念上的不同取舍,蕴含着丰富多变的实践纵深。作为一门应用科学和集合科学,内部控制尤为强调理论运用于实践并产生实质性社会贡献,是*能体现经营管理智慧、事关企业成败和可持续发展的一种系统工具。   在明确内部控制建设的宏观背景及现实意义的基础上,《内部控制案例研究》系统地介绍典型行业中优秀公司的内部控制特色和经验,总结近期社会关注度高的重大内部控制失败案例的教训,力求中西结合,比较鉴别,并深入专题,为我国企业加强内部控制建设提供经验参考和有益启示。   如果你有美国苹果公司那样的霸气,你可以选择全面控制,成为全世界*优秀的公司。如果你有日本三井物产公司那样的低调,你可以选择隐性控制,精心打造看似不起眼但影响无处不在的隐形帝国。总之,内部控制所扮演的角色可能不一而足,但百年基业一定离不开强有力的内部控制支撑。

目录

前言
**章 内部控制建设的意义与思路
**节 内部控制建设的宏观背景
第二节 内部控制建设的现实意义
第三节 内部控制建设的基本思路
 
第二章 国外内部控制经验案例分析
**节 美国苹果公司内部控制案例分析
第二节 美国通用电气公司内部控制案例分析
第三节 美国沃尔玛公司内部控制案例分析
第四节 日本三井物产综合商社内部控制案例分析
 
第三章 我国内部控制经验案例分析
**节 万科公司内部控制案例分析
第二节 百度公司内部控制案例分析
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作者简介

上海财经大学会计学院副教授,会计学博士、硕士生导师,中国注册会计师.《上海会计管理》责任编辑,研究领域为审计理论与实务、内部控制建设和证券市场治理,研究特点为案例与法规研究。

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